你好 销售产品的会计分录是: 1、销售时: 借:银行存款 应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税 2、结转销售成本: 借:主营业务成本 贷:库存商品
销售商品一批,不含税售价为40000增值税52000,价税合 计为4520000元。商品已经发出,收到货款3000000元存入银行,应收账款 1520000元
销售商品一批不含税,售价为400万元,增值税52万元价税销售商品一批不含税,售价为400万元,增值税52万元,价税合计为452万元,商品已经发出,收到货款300元,存入银行应收账款152元,会计分录
销售产品一批,销售价款4520000元(含应收取的增值税额),产品实际成本200000元,产品已发出。货款银行已收300000元,余款未收
销售产品一批,销售价款452000元(含应收取的增值税),产品实际成本200000元。产品已发出,货款银行已收3000000元,余款未收。会计分录
销售产品一批,销售价款1800000元应收增值税税额为231000元,货款已收到并存入银行
A600克15.38 B1500克19.9 A和B100克都多少钱?谢谢
老师想咨询下我这个是石油公司(加油站),一般纳税人,我看了下我们这家公司,成品油库存台账有以下库存,是不是表明我公司有这些油
你好老师,2025年5月结转成本时,氧气表成本应300元实际做成480元,再做9月份账时如何调整过来,请指教,现在是亏损状态,没交企业所得税
#提问接上次提问,请朴老师答题。请朴老师帮我核对一下申报表是否正确。
我需要补 23 年至今的财报,之前一直瞎填的,补完财报需要改哪些税?企业所得税 4 个季度,还有汇算清缴么?
老师,跟对方租赁场地用于无人机培训,现在付了租金对方说他们开不了租赁发票。请问他们该怎么给我们开发票?
资产负债表年初余额可以改么
我没有做过建筑公司挂靠的业务,我司现在挂靠其他公司合同金额7958583.管理费用按1.5%收取,被挂靠方9.19号已经开票150万本次税金及管理的我司付款172500,被挂靠方也已经收到100万的汇票工程款,并转给我司,那我怎么合理平这个账呢
应付职工的长期福利,会计分录怎么做?
#提问#提问:老师:我在申报企业所得税申报,怎么老是提示下面图中哪些问题?我把报表和申报提示问题都发给你,请你帮我看看哪里填错了。一次只能发三张图片,我再接着提问,把我的报表发给我。
(2)发出上月已经预收货款1000000元的商品一批,该批商品不含税价格 2000000元,增值税260000元,价税合计为2260000元
借 原材料 应交税费 贷 应付账款
收回应收账款1520000元
借银行存款‘ 、贷 应收账款’