你好!报废,也要交增值税的, 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费
老师固定资产公司的,如果后面卖给个人,我们的账务要怎么处理呢?
你好,老师,想咨询下,公司如果向一家要注销的公司购买固定资产,但是没有发票,这个要怎么做账务处理
我公司购买一固定资产,本来是应该是A公司投资购买,但是我公司临时垫付了,现在固定资产已到位,我公司做账借固定资产,如果能同时将该固定资产即在我公司名下,又同时显示为A公司欠我公司投资款,请问老师这个账务如何处理,谢谢老师!
老师你好,公司这个月购买了一辆车,我在做固定资产卡片时购置税是否加进去呢?具体的账务处理应该怎样做呢?
你好,老师,我们公司公务车买来5个月被撞报废了,现在保险公司的钱赔下来10万,打到老板账户上了,老板钱不拿出来,直接让我做固定资产清理掉,我这边账务上怎么处理
老师,员工差旅费行程单 列有增值税税额,能直接抵扣吧?
结转销售成本按主营业务 收入 80% 结转,发现库存不足成了负数
火炬统计系统里是在企业所得税汇算清缴申报表更正前填完提交的,利润总额有变动,但是没有联系管理员把火炬统计系统提交的年报打回重填,这种情况报送的火炬系统里利润总额跟汇算清缴申报表利润总额不一致,会影响高新技术企业复审吗老师
老师,请问下,本期的未分配利润=上期的未分配利润+本期的净利润??
请问,取得免税自产自销发票,是可以按9个点抵扣进项是吧
内账,8备用金用超支了1000元,已经报完账了8月先记账了借管理费用1000,贷其他应收款—其他1000。9月份才补这超支的1000元,可以直接记借其他应收款—其他1000,贷银行存款1000元吗
老师,我想问一下,作废当月的普票咋操作 ,不是红冲,现在我想作废之前8.1号开的电子普票,不是红冲,是直接作废,顺便问一下,现在电子普票是不是不能直接作废,只能红冲,是不是不像以前那样纸质发票可以依据实际情况选 择红冲或者作废,现在电子发票是不是一律只能红冲,不能作废
没有发票,可以凭回单计入劳务费吗
老师,我们在车间里建了办公室,1、这个费用是否应该开建筑发票,2、费用共7万,他们的额度不够了,先只开5万,那数量里应该开多少
为什么代理记账公司招聘信息上都要写一定要有代理记账经验的呢?
报废的应交税费税率是多少呢
按正常销售固定资产交税的。
固定资产入账时抵扣过进项税吗?
13%吗老师,报废和销售税率一样,只是报销是按残值做计税依据是吗老师
是的,如果抵扣过进项就是这样的。
报废是按残值缴纳增值税是吗老师
是的,报废是按残值收入缴纳增值税的。
好的,谢谢老师
不客气。满意请给我五星好评,谢谢!