你好 借固定资产清理 累计折旧贷固定资产 收到钱 借银行存款贷固定资产清理 应交税费-应交增值税。 结转固定资产清理 到资产处置损益科目去。
老师固定资产公司的,如果后面卖给个人,我们的账务要怎么处理呢?
你好老师我想请教下,就是公司固定资产账面价值计提完折旧,账面价值没有了,但是还在用,这种情况怎么处理,如果把账面做平,做固定资产清理了但是实际没处理,还在用,以后公司要是查封冻结资产我说的那个固定资产会被查封吗,还有就是公司固定资产转个人,或者个人转公司账务处理有什么好处和风险呢。怎么才能规避这方面的法律风险。谢谢
老师你好,我公司购买了一个固定资产,如果达到报废了,我的账务要怎么处理呢!
两个公司交接的固定资产怎么入账呢?请从如果做为1,投资款,2,打包卖,怎么做账务处理
老师,我们的车辆是固定资产,卖了给别人,我们开了发票,这个账务处理怎么做 收到钱后,账务处理怎么做
老师,一般纳税人公司这个季度没有业务,那申报的资产负债表怎么填呢
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
老师,请问税务系统财务报表只需要3个月出一次吗,做账是每个月都出是吗
老师,资产负债表的未分配利润等于利润表的哪个数据?
公益性公墓建设项目已经出审计报告,这个记什么会计科目?借:开发成本 贷:银行存款 完工后转开发产品?怎么算完工?正式的评估报告?还是……
建筑公司:我们是专业分包的公司 分包方干活给我们开发票 我们都是以代发工资形式结算 这样可以吗 不走公户 每个项目都是
快账软件只能网址登录吗?
请问有销售收入,但是还没有成本票回来,月末暂估成本的时候分录是怎样的
甲方(债务人)、乙方(原债权人)、丙方(债权受让人),我们是丙方分包了乙方的劳务,乙方给甲方开1000万工程款发票,甲方付乙方本应付1000万,但现在只有700万款跟价值300万房子,而我们分包了乙方的劳务,又将这价值300万的房子给我们了,我们三方需要签债权债务清偿协议,我们也开300万发票给了乙方,后边这300万不再走账了,这样对我们也就是丙方有税务风险吗?
1、老师:下面这道题,转让不动产为何是9%的税率,不是13%吗? 2、另外为何不减当时购进时成本和契税? 3、老师可以帮忙总结一下转让不动产以及建筑什么情况下13%、9%,什么情况下用5%税率和3%税率。 什么情况下建筑和房地产用差额?
如果是卖给个人,不开发票的,那就当做报废做到营业外支出对吗?
你好 做资产处置损益 不是报废。 你上面不是说变卖吗
那我还是要开发票的,开给个人是吗?税率按照多少?
报废一定是发生自然灾害才可以报废吗?我们觉得不能用了,报废了,这样可以吗?
你好 看个人要求。 你可以开或者不开。 但是账务需要按我上面说的做。 如果你们报废了 就做营业外收支 是可以的。