你好!不跨年原分录红字冲回就可以,减少当月销项税
七月的发票开错了,八月申请开具红字发票信息表,八月增值税申报表已经做了进项转出,但我是九月才收到红字发票和更正的蓝字发票,也是在九月才做了红字发票账务处理,请问我在申报九月增值税时如何把已经转出的进项税额转回来,因为有转出进项税额所以现在申报表上的期末留抵跟账务上的不一致。
老师,九月开得票,十月已经申报缴纳税款了,现在对方想重开,那就只有收起来红冲,然后再重开,再去系统调账对吗,那已经交的税款咋办
老师,九月开得发票已经做账申报,现在需要收回来红冲重开,请问如何调账,已缴纳的税款怎么办
老师好,我一月份发票,做的是借:银行存款 贷:主营业务收入,应交税费-销项税,一月份已经申报纳税,三月份我要红冲所有的发票,红冲分录如何写,税务上已经缴纳增值税,附加税,请问税务如何调整,如何写分录,感谢老师解答
老师,您好,请教一下上个月收到的一张专票已经入账并且已抵扣,现在发现开票有误对方红冲了,重新开,请问红冲的账我这边应该怎么做?
请问,餐饮业开票给个人,名称,识别号怎么填?
老师你好,借款给非金融机构,收到的利息我怎么入账及申报呢,我是一个建筑公司
怎么在账里发现发票重复入账
我们是砂石料生产加工与销售企业2022年12月注册的,认缴注册资金2000万,现在老板要求减资,那么减到多少好呢?根据什么条件来定?
这种单据可以入账、做税前扣除吗?
公司做了一个短视频,需要配音,在网上购买的配音服务花了240,这个计入什么费用呢?
老师,建筑业的外经证是干什么用的?具体怎么办理
搬运费 开票大类 前面开啥
老师你好,请问这个T型账的期末余额怎么算。主要是这个期初余额是13000还是-13000呢?
老师,我们买了一台二手车,有进项税,在记入固定资产时,这个进项税能入到固定资产原值里面吗?
老师意思是,没有跨年,直接就开红字发票,然后之前那笔账做红字,是不是?那税款呢?麻烦老师阐述仔细一点呢,太简洁,理解模棱两可的
老师,可以回复快点吗
你好!税款做销项税的红字冲减当期的税金
老师,真的看不懂你说的,算了,我重新问吧
为师者,还是对学生负责,在自身懂并且能讲述清楚的情况下,再回答问题吧,谢谢你
你好!借应收账款贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项税 都是负数明白了吗
你好!你们企业除了这一笔没有其他收入了?当月没有其他销项税了?
好的,还有其他的销项
这样不就直接抵扣了!