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老师,我们这个月进项大于销项,有留抵的税,请问如何做账?

2021-12-02 14:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-02 14:41

你好,一般留抵税额不需要单独做账务处理。

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快账用户2878 追问 2021-12-02 14:42

我百度的是有分录的,真的不用做账吗?那下个月如何做账

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快账用户2878 追问 2021-12-02 14:43

我这个月留抵2000,准备下个月抵扣了,请问如何做账

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齐红老师 解答 2021-12-02 14:43

这个得看你们平时怎么结转增值税

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快账用户2878 追问 2021-12-02 14:46

我们平时都是转出未交增值税,借,应交税费~应交增值税(转出未交增值税),贷,应交税费~未交增值税。交了税款后,借,应交税费~未交增值税,贷,银行存款

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齐红老师 解答 2021-12-02 14:47

对呀,你这种方式的话就不用结转了。

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快账用户2878 追问 2021-12-02 14:48

那我下个月想用留抵的抵扣销项怎么做账

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齐红老师 解答 2021-12-02 14:49

你这种方式就不用结转,会有账上一直会显示余额。

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快账用户2878 追问 2021-12-02 14:49

好的谢谢

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齐红老师 解答 2021-12-02 14:49

不客气,帮忙给个五星好评,谢谢您了。

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相关问题讨论
你好,一般留抵税额不需要单独做账务处理。
2021-12-02
你好,有留抵税(进项大于销项),结转的分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)
2021-06-01
你好,上一个月留D挂在哪个科目?
2025-02-11
之前没有做,那一起结转就可以,借销项税额 贷进项税额 转出未交增值税
2019-11-05
月末结转 借:应交税费—应交增值税—销项税 贷:应交税费—应交增值税—进项税 应交税费—应交增值税—转出未交增值税 借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税
2019-11-05
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