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请问下老师以前年度已入固定资产,但现在发现这些生产设备是专项应付款中的专用费购置,这样的帐务如何调整

2021-12-02 16:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-02 16:03

你好,实际收到专项拨款时 借:银行存款 贷:专项应付款—**项目 拨款使用时 借:在建工程 贷:库存现金 / 银行存款 / 应付账款 项目完成后,形成资产部分 借:固定资产 / 无形资产 贷:在建工程—**项目 同时 借:专项应付款—**项目 贷:资本公积—拨款转入 未形成资产需核销的部分,报经批准后 借:专项应付款—**项目 贷:管理费用 拨款项目完成后,如有拨款结余需上交的 借:专项应付款—**项目 贷:银行存款

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快账用户1981 追问 2021-12-02 16:10

我的意思是能否调整已经做了固定资产,并提了折旧,现在想做会计科目调整,并将已提的折旧冲回,做:专项应付款-专用费贷:固定资产 请问可以吗?

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齐红老师 解答 2021-12-02 16:11

可以做:专项应付款-专用费贷:固定资产

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快账用户1981 追问 2021-12-02 16:13

附件资料是什么呢

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齐红老师 解答 2021-12-02 16:13

可以自己写个说明的

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你好,实际收到专项拨款时 借:银行存款 贷:专项应付款—**项目 拨款使用时 借:在建工程 贷:库存现金 / 银行存款 / 应付账款 项目完成后,形成资产部分 借:固定资产 / 无形资产 贷:在建工程—**项目 同时 借:专项应付款—**项目 贷:资本公积—拨款转入 未形成资产需核销的部分,报经批准后 借:专项应付款—**项目 贷:管理费用 拨款项目完成后,如有拨款结余需上交的 借:专项应付款—**项目 贷:银行存款
2021-12-02
同学你好,你可以把在建工程中属于当期费用调整出来,调整后,用在建工程的余额转固。
2024-01-16
你好,这里借款没到一年不需要资本化,需要损益
2024-02-25
同学的意思是费用20年没有入账,固定资产没有入账,但是有折旧是吗?
2022-02-27
你好 1的话 先了解下您企业的会计准则是小企业会计准则吗?
2022-02-27
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