同学的意思是费用20年没有入账,固定资产没有入账,但是有折旧是吗?

老师这边固定资产已经清理出来了 那老师等于现在我要将之前的收入转入挂账的话要先做借:其他应付款(负数)贷:其他营业收入(负数) 然后有2020年的收入部分我这边是需要用以前年度损益来调整吗?该怎么做会计分录呀
老师您好,请教一个问题 现在发现2020年度有2笔账务,分别少做2笔分录。先重新反结回到2020年度,重新修改该2笔账务。重新修改后导致利润表和资产负债表中的部门数据出现差额 请问这种情况在2021年度做修正分录,应该如何调整 错误分录一 借:其他应收款 贷:银行存款 正确分录分别是 借:管理费-福利费 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷:银行存款 借:固定资产 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷:银行存款
公司为小规模企业,现发现2020年度有2笔账务分别少做2步,请问在21年是要如何调整 分别少做的分录是 1、借:管理费-业务招待费 贷:其他应付款 2、借:固定资产 贷:其他应付款 少做的固定资产这笔分录,但2020年度时已经开始做折旧
公司为小规模企业,现发现2020年度有2笔账务分别少做2步,请问在21年是要如何调整 分别少做的分录是 1、借:管理费-业务招待费 贷:其他应付款 2、借:固定资产 贷:其他应付款 少做的固定资产这笔分录,但2020年度时已经开始做折旧
处理往期异常发票后如何汇算清缴? 去年处理异常发票 借 管理费用/折旧费 -10000 贷 累计折旧/生产设备 -10000 发票是2017年的,当时分录 借 固定资产/生产设备 8547.01 借 应交税费/待认证进项税 1452.99 贷 其他应付款/xx公司 10000 2018年已做进项转出 想问一下处理异常发票按去年这样是否可以?今年在汇算清缴中应该如何调整?
项目没有挂往来直接走的银行存款支付,现在怎么调节报表数据?
老板买自己自己住的房子走公司账目,算公司的固定资产?有哪些税收,分别是多少
公司想用社保补贴代替社保缴纳可以吗?
总公司那边要把私域的外账交过来 我们新注册了几个主体要把之前的主体变更为新主体 那外账需要和集团那边交接吗 还是需要重新建账,新老主体是一个法人
酒店给客户开发票 项目名称 餐饮费和餐饮服务 有什么区别
@董孝彬老师,别的老师别回答
怎么知道我的会计学堂账号和密码
公司给与奖励,现金流怎么入
老师,您好!我公司股东变更是在2026年1月,那么现在3月做2025年度汇算和工商年报时,股东信息按变更前的还是变更后的?
上年计提了6500的办公费,今年经理拿过来6500的机票和火车费的发票,能用在去年吗?
是的,固定资产没入账,但已经做折旧 2020年度有2笔 一笔是管理费-福利费,我直接做 借:其他应付款 贷:银行存款了 少做 借:管理费-福利费 贷:其他应付款 一笔固定资产,直接做 借:其他应付款 贷:银行存款 少做了 借:固定资产 贷:其他应付款
固定资产这个理论不应该出现,因为这样做直接导致固定资产折旧明细表与总账不相符
目前,同学如果20年还没有结账,建议回去修改,如果已经结账就修改在1月份
20年已经结账了 所以想在21年度时进行修改 固定资产这笔,我是没有看总账... 麻烦老师分别写下这2笔调整后的分录呗
同学写的就是调整分录呀