你好,专用发票可以这个月认证,也可以放在之后月份再认证,看个人安排了

老师,请问下我现在报11月的增值税,发现了之前有一张6.29的进项发票,金额比较大,32万多,税额1.9万多。一直没有抵扣,那现在是要怎么办呢?抵扣还是不抵扣?是过了180天不认证抵扣这张发票就没用了吗
请问上个月开的增值税专用发票,给了购货方,购货方还没有认证抵扣,这个月我开出了红字发票,那我的红字发票是不是也要把发票联和抵扣联给购货方?
老师,车险发票是专票。2月我司没有开票也没有需要缴纳的增值税。我如果认证抵扣了这张发票就有留底税额了。我可以不认证抵扣不做账吗?
老师:这个月我们红冲发票比较多,增值税不用交,那我专票还要认证抵扣留抵吗?还有加计抵扣
公司22.2.8取得一张增值税专票 我还尚未认证 我们不需要抵扣 我想问一下 这个认证不抵扣有实效吗
变更公司名称后,新营业执照已签发,发票还能开旧公司名称吗
工程施工工程外包账务处理
您好董老师,期初建账现金和实收资本都多记了,怎么把账调平呀?
员工开的发票备注栏地址不对,必须要求重新开具吗
老师,留低抵欠下个月是自动显示吗?
朴老师,请问,没有通过公户收款,但是收入都正常申报纳税的风险是什么?
老师,社保基数现在还能改吗
老师,请问:运输公司需给我们赔偿1万,原因我们的销售产品淋,可是不给现金,只会在每月运费里抵扣10%。比如10月付1万,只需付9千,这账怎么做
老师,抚恤金是计入职工福利费吗?
个体工商户和种植合作社让税务局代开过一次发票 开发票的当月要不要交税?怎么交?能通过网上电子税务局交吗?还有之后是不是以后每个月没有开票也要进行0申报了?
但是费用想要入,只是这样增值税留抵可能会比较多,有没有问题呢?
你好,你可以发票先入账,暂时不认证
入费用吗?这个怎么做凭证?
你好,是的 借:管理费用等科目 ,应交税费—应交增值税(待认证进项税额), 贷:银行存款等科目
等明年认证也可以是吗老师?认证后凭证要做一处理吗?
你好,等明年认证也可以的,认证的时候分录是 借:应交税费—应交增值税(进项税额),贷:应交税费—应交增值税(待认证进项税额)
好的老师,那么年底要不要做什么?
你好,做上述账务处理就好了,不需要特地做其他处理
好的,谢谢老师!
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以平价,谢谢。