你好 ; 不能直接去冲的。收入你要走收入科目去处理的
老师,请问:老板直接支付的设备预付款,账没从公司过,怎么分录?我不知道对不对,请老师帮我看一下。购买时,借:预付账款,贷:其他应付款。借:在途物资,贷:预付账款。(可以一张凭证录吗)收货时,借:固定资产,贷:在途物资。转为投资时,借:其他应付款,贷:实收资本。若是归还老板钱怎么录呢?还有购买时可不可以直接借:固定资产,贷:其他应付款?
以前年度企业收到的专项应付款,付相关专项电费支出等。支出电费等支出时借:专项应付款,贷:银行存款。企业运行不下去,银行存款没有余额,没有收入来源,管其他部门借经费,借款收到时,借:银行存款,贷:其他应付款。企业再支出电费等相关支出时是借:专项应付款还是借管理费用?贷:银行存款。其实说白了是用借来的钱去冲以前的专项应付款,可以吗?
请问老师,民办学校之前没收入的时候都是法人垫付出去的钱我挂其他应付款,然后现在有收入了直接冲减非限定性净资产可以吗,支付费用时借管理费用贷其他应付款,收入的时候借其他应付款贷非限定性净资产可以吗
老师,去年支付的费用,没有取得发票当时做账借其他应付款—公司名称贷银行存款一直挂账呢。现在确定收不到发票了。直接做借管理费用贷其他应付款可以吗。2022年的汇算清缴调增处理。
文旅企业,主要营运景区等。因为有部分公益类项目有财政渠道拨付专项使用的资金。请问收到的时候是不是直接:借记银行存款-专户、贷记其他应付款-专项资金。开销的时候:借记成本费用类科目、贷记银行存款-专户,然后再借记其他应付款-专项资金、贷记成本费用类科目(反冲)。如果未收到资金需垫付时,可以先借记其他应付款-专项资金、贷银行存款。收到资金后在归还专户资金,然后按前述方法操作吗?
老师,我公司是贸易服务类公司一般纳税人,开出去的票都是卖了办公桌,还有pvc管子之类的还有一些服务费的,开回来的票公司名义买了一台车,跟上保险之类的,可以抵扣销项嘛?
老师,拖拉机和粉碎机属于生产设备摊销10年吗?
朴老师,那我以前不是这样做的 以前社保是 车间没缴纳 都分给车间了,现在这个月按照这样分配可以吗
我想问一下,一张报关单上有九种产品,登录电子口岸进去查详情的其中一个产品对应显示的FOB价是4059,但是之前的财务填写的退税申报表的FOB金额是4058.93,这样可以吗?相当于提交的申报比报关单上的少0.07,这是一种情况,另外还有一种情况就是登录电子口岸点详情进去查询其中的一种产品对应的FOB价格是2957 但是之前的财务在单一窗口填写退税金额时FOB价就写成2957.15点提交的,相当于是多了0.15这种情况能行吗?如果之前财务是对的,电子口岸都是四舍五入的,不能用电子口岸的,
老师,第四题,对业务进行外包,理论上属于风险转移吧,答案是风险规避。您的理解呢?
老师40万+40万×5万/95万这里没理解?
增值税是先认证后结转的是吗?
老师你好:这个这个为什么不是用(900-55)×80%呢
老师,养老服务中心收到的政府补助款需要交税吗?
你好,老师,公司给员工缴纳社保,员工70个人,管理部门和销售部门7个人,车间人员63个,以前的会计计提社保都是按照工资比例计提,这样的话,车间工人的工资高计提的社保费用就高,但实际上车间员工只有工伤保险交了656元,社保都是给办公室管理部门交的,社保费用一共14694,想咨询老师以什么计提合理
是直接入收入的,是有利润了,我就想直接冲减其他应付款
但是.非限定性净资产余额在贷方,所以不知道怎么做分录,请指导
你好 ; 法人垫付的款 那么你就 去 还给法人就行了。 不是去冲非限定性净资产科目的
那我账目里怎么体现,
民间非营业性的,没有未分配利润科目
我是这样做的:借其他应付款,贷非限定性净资产,但是做完,非限定性净资产反而增加了,不是应该减少嚒
你好; 你还给 法人是做 :借其他应付款贷银行存款 ; 你还要走银行存款去支付的; 你有收入是做:借银行存款贷 提供服务收入等 ; 结转 :借:收入—捐赠收入(或 会费收入、提供服务收入、政府补助收入 等)贷:净资产—非限定性净资产 或限定性净资产
也就是说,那笔其他应付款还给法人,必须要通过银行存款支付
那我产生的利润我怎么做分录提取出来呢,老师
你好 ; 是的。 先去还款。 跟你非限定净资产没有关系的
好的,谢谢老师
没事的,希望能帮到你