你好 可以的 你不开正确的了可以退税

老师,我们公司11月份开了230万的发票,交了增值税。12月份这230万发生了退票退货。我们开了红冲。12月份开正数票170万。那我们12月份不需要缴纳增值税,申报表怎么填写呢?
请问我11月开了票交了10万增值税,发现开错了,这个月12月我要红冲这个票,那我10万的增值税可以退回吗
老师:我们9月开错了100万的发票,这个月红冲掉,那9月这个100万还要交增值税吗?
请问11月红冲了一张9月的发票并开了红字发票,9月那张发票交的增值税和所得税可以退吗?如果不可以退,红字发票日期是11月的,可以合计到11月中吗,比如红冲9月的10万,并开了红字发票-10万,11月开票40万,11月算税费时,按照40-10=30万,还是只能40万?谢谢老师
老师我1月开了发票30万,现在2月申报发现开错了,但是我现在报税这个增值税是必须要交,那我2月红冲了1月30万发票,从新开了正确的,这样我2月还需要重新交一次这个30万的增值税吗
老师,那个社保每年调基数,咋调的,是医保社保都调吗?还是只有社保调?
老师你好,我们是物流企业,我想问一下上个月的应该取得的发票这个月来了,我可以暂估到12月的成本里面吗?金额比较大。
老师!小规模《小企业会计准则》的减免增值税款,年末要转到营业外收入,利润增加,所得税也增加,年么末是这样结转不??
老师好,我公司小规模,老板给我一张普票,是一个手机加上手机装饰物,8000元,我是不是都得计入固定资产8000,分录怎么做对啊,折旧几年啊
老师债权人放弃账款,我公司计入营业外收入,会影响税务吗?税局会查账吗
老师,本月取得的进项发票未认证,先记入待认证进项税额科目了,等到后期认证的时候,取得的发票应该附在哪次凭证的后面啊?
增值税发票认证抵扣有期限吗
老师您好 个体户的注销承诺书在哪里填写?
老师,咨询一下,我在填写,市场监管年报,资产状况信息一栏,按去年数字填写,怎么总是提示数据填写不完整,是什么原因
朴老师,电商公司(用的是云仓)拦截快递一般是怎样的流程?
我后期要开正确的
那就抵扣不退税了