那你今年收到那个负数的时候,直接做红冲就可以了。

您好!购买方去年收到一张运费专票已在去年认证过了。今年开了对应发票红冲。会计分录除了做一张红冲还要怎么结转呢?
老师您好,我们是小规模纳税人,去年在电子税务局上申请代开了一张专票给客户,今年发现客户税号错误,要红冲掉这张专票。今年我就去了税局现场提交资料申请红冲代开的专票,但是已经过去了两个月,想问一下在哪里可以看到这张发票税局有没有帮我红冲掉呢?
2023年2月收到了一张发票已经勾选认证过了。2024年发现这张发票类型开错了,对方公司红字冲红后,重新开了这个发票,需要怎么做账务处理呢?税务又要怎么做呢?要重新勾选认证吗?
老师好,去年的一张生产成本发票今年冲红了,之前做的会计分录是借:主营业务成本 进项税。贷:预付 今年收到冲红的发票会计分录怎么做
老师好,今年冲红了一张去年采购原材料开具的增值税发票,已经抵扣了,今年会计分录怎么做,
老师,工会经费要交吗
出口汇率,是中国人民银行月初第一个工作日汇率记账吗
委托外单位机械加工金属制品(铁块 铝块这种), 发票项目名称应该怎么写,理由是什么?老板问为什么是劳务—金属制品加工费。
公司罚款 从工资里面扣 分录怎么做?
老师 在建工程转为固定资产 后折旧方法可以按照这个方法吗 月折旧额应该怎么算呢
老师,给员工发工资,有需要扣除的,怎么申报个税?比如应该发100,上月有公司垫付款需要扣员工工资10元,是按90元申报个税吗?
在1月份有一张购入汽车的发票,申报1月的税款时用不了那么多税款,这张发票不勾选认证,那怎么入账?还是先放着不做?
老师,发票额度怎么申请?
垃圾清运费可以抵扣进项税嘛?
老师,12月份的资产总计已经超过5000万了,但是25年平均资产总计还没有超过5000万,等到汇算清缴的时候利润总额超过300万,就不是小微企业了,那现在申报一月份的增值税附加税的时候是不选小微企业减半征收吗
不存在其他的处理了,只是这个冲红的你之前抵扣了进项,你在申报的时候要做一个进项税额转出。
不用做以前年度损益调整吗?
如果说你是小企业准则,不用用这个科目,企业准则的话,涉及到以前年度损益的科目采用这个科目。
那会计分录怎么做?
你之前的运费放到了哪个科目?你用的是什么准则?
小企业会计准则的,我运费做销售费用。我今年除了做红字还要做哪些会计分录
你现在直接是借销售费用负数,同时借应交税费负数。
就是做一张和蓝字一样的会计分录?然后后面不懂怎么做
后面就不用处理呀,你只需要收到负数发票的时候做负数分录就行了。
其他都不用做吗?
不用调整企业企业所得税吗?
不用,因为你这个是小企业准则,你直接冲减的是当期的管理费用,所以说不用调整之前的所得税
那就是做红冲就可以了对吗?
对的,直接红冲之后就可以了,不用做其他了。
好的,感谢
不客气,祝你工作愉快。