你好,这是预支款,还没有发生。
开出现金支票,支付厂长外出差旅费,为什么是管理费用啊?我觉得是管理费用,我老师说是其他应收款,然后我不知道应该怎么说
老师,收到这个样的发票,怎么写分录,付款时做,借,其他应付,贷,银行存款,收到发票,我是不是要先做借,研发支出贷,其他应付借,然后再转入管理费用
捐赠支出是捐给街道办事处的,然后街道办事处又捐给吸毒人员子女的,我入营业外支出,领导让入管理费用,然后我在管理费用下面设置了明细科目捐赠支出,领导又说不行,应该怎么入呢
老师你好,我们和兄弟公司之间的往来我挂的是其他应付/其他应收。 1.他们应该支付给我们的,借:其他应收款,贷:管理费用—水电费。 2.我们应该支付给他们的,借:管理费用,贷:其他应付款。 现在我要把两者合并成一个,全部做成其他应付款。我其他应收这边应该怎么调账
老师你好,我把一笔费用,起初不知道是给别人垫付的,于是我做了借:其他管理费用,贷:库存现金。 然后那个人把钱转给我了,我调账的分录应该是借:其他管理费用—负数,贷:其他应收款—借方 ,然后我收款到库存现金了,就是借:库存现金,贷:其他应收款—贷方,对不老师?
相当于借款,借其他应收款贷库存现金。