您好,借方不是营业外收入啊
老师,将自产的产品发放给职工做福利,应视同销售,那这个成本费用是以销售单价作为收入还要加上增值税一起放到成本或费用里边,是吧?
自产品捐赠或给职工发放福利都是视同销售,这里主营业务收入200为什么选项错?
甲公司给员工发放自产产品作为福利,应该按公允价值确认主营业务收入 ?不理解,视同销售
老师:自产的产品用于对外捐赠或是给到员工,在会计账上都是借:应付职工薪酬 贷:库存商品 销项税额?而在调表中又再要视同销售收入,结转成本,最后比较营业外支出与利润总额的限额 ?还是上面的分录仅是针对捐赠 ,用于员工则是借:应付职工薪酬 贷:主营业务收入 销项税额?借: 主营业务成本 贷:库存商品
自产货物用于捐赠和用于发放职工福利不都是视同销售么?为什么捐赠给希望小学的是会计不确认收入成本,计算所得税是填表不调账,发福利的是会计确认收入成本,所得税不用调整了
第二十八期学员,这个登录信息是多少
6月份升为一般纳税人,但是5月份的收入还没开票,现在还能开3个点的发票吗,还是只能开13个点了
公司车折旧怎么计提?是几年计提?新车和二手车分录
老师,公司买了一辆二手车,二手车销售统一发票上,卖方写的人名姓“齐”,但是公司对公账户把这个钱打给了姓“陶”这个怎么处理,9万多不到10万
税金及附加包含哪些税
老师能把各种数据分析的模板发一下吗
问下4月货品已发给客户,账上有计成本,4月已收款但未计收入。5月才开票给客户。做5月账的时候发现账上4月有挂收款和往来,但没计收入,有结转了成本。问下这样在5月账上要怎么处理呢?补提在5月去报税会不会有问题
问下4月货品已发给客户,账上有计成本,4月已收款但未计收入。5月才开票给客户。做5月账的时候发现账上4月有挂收款和往来,但没计收入,有结转了成本。问下这样在5月账上要怎么处理呢?补提在5月去报税会不会有问题
老师,我们是生产加工企业,今收到6个点的危废处置费要做什么科目入账
比如开银承200万存保证金账户,百分之50%银行存款出,百分之50%贷款,如何做分录