你好 ; 怎么营业外支出 是做贷方去了。 你们做这个 是什么意思。 前期你们做了那些科目
6月份开出增值税专用发票,没有收到增值税专用发票。7月份要交15万元税,公司交不上税,如何解决。如果7月份冲红6月份的发票,要不要交税。还是留抵抵税解决?请出一个最佳解决方案
公司的主营业务收入是车辆租赁费,申报印花税的时候应该按买卖合同申报还是财产租赁合同申报
酒店住宿业一次性用品怎么入账
老师,请教一个函数公式
请问老师,为什么王文文老师讲的和书上怎么不一样?还是我理解有偏差?
请问老师,进口货物,预付了货款 借:预付货款 (按照合同外币金额*付款当日汇率换算人民币金额记价) 贷:银行存款 商品入库 借:库存商品(增值税海关缴款书完税价格)代:预付账款 预付账款大于海关缴款书完税价格,多的钱不退回,怎么处理 ?(合同上外币金额大于报关单上外币金额)
工厂应收应付都是月结的,是一个客户多次下单那种。我可以在月末对好账后把同一个客户的对账单汇集在一起。只做一笔销售货物确认收入的分录吗?
一般什么公司会需要废电缆,废电机,废铜,废灯罩等这些废旧物资
老师好,小规模公司2季度因为红冲1季度发票,销售额是-62605.2,税额是-626.09,现在申报增值税比对不通过是怎么回事呢?相差额是1252.07,该怎么处理呢?
老师四月份有笔采购货款忘记写凭证了,导致银行流水查1542元,老师可以把账做到这个月吗?
前期做的就是营业外支出,反应总公司承担门店的亏损部分。后面盈利就冲回。
你好那你就现在慢慢冲
冲完之后怎么做?现在收到分红款又怎么做账
你好; 收到分红的话 ; 借银行存款 贷 投资收益 ;
这样做没有重复吗?
你刚开始亏损你做的是借营业外支出贷其他应付款,盈利了你做的相反分录来冲,对吧,你取得分红做投资收益,在分红做利润分配去分
是的。现在每月营业外支出和投资收益金额是一样的。其他应付款快冲完了,所以觉得营业外支出和投资收益是不是做重复了。
你原来是挂的自己公司的亏损,现在你是收到别人的分红,这必须要做分录的,分配给员工也得做分录,对应的营业外支出就别冲了
这是最近2月账务处理。请问应该如何处理?