同学,你这个一般是不能作为公司的成本。

公司开设备租赁的发票,公司需买入这个设备才能开出去吧?买入的时候当固定资产了,这个要怎么做
老师!老板私人购买了机械设备,后来老板又成立了公司,公司要开出机械设备租赁发票,那么老板的机械设备怎么变成公司的设备呢?要是以投资的形式入公司,需要办理啥手续?分录怎么做?
我公司与某机械租赁公司签署了工程机械租赁合同,合同约定租赁期限3年,每月支付租金,同时签署了补充协议获得了这台设备的买断权,设备租赁到期后支付购买价购买此设备。现在,公司每月支付租赁费,对方开具经营租赁*租赁费发票。请教老师:我们公司怎么入账?
我是一家工程机械设备租赁公司,买设备的时候公司没开办,发票开的法人的名字,现在办了公司了,租了设备出去,当时设备的发票可作为公司的成本不?
机械设备公司,平时开票13%的税,现在涉及机械设备出租,租赁业务多,带设备带人员租赁,可以申请去税务增加税种吗?增加的税率是11%不?动产租赁
工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
那这种情况怎么做才能成为成本,在企业所得税税前扣除
这种情况是不允许作为成本,在企业所得税前扣除。
过户给公司就可以是不?双方需要交哪些税?
那就按照正常销售开票给公司,要你法人去税务局代开发票。
销售了就行?不需要过户吗?
你法人销售给公司不就类同于过户了吗?按照正常的市场价开票可能你法人要承担增值税跟附加税。
设备200多万,法人开发票销售给公司,那得交不少的税哦,有其他方法不?
同学,你也可以让你法人捐赠给公司,但是好像也要交税。
法人可以以低于当时的买价或者市场价很多卖给公司不?捐赠得话要怎么做,需要交啥子税?大概交多少
捐赠也很麻烦,捐赠也是视同销售的,我觉得做销售还简单些,你也可以低价转让,但是最好不要低于市场价的30%。
不是法人,其他人可以以不低于市场价的30%,反正也是低价卖给公司不?这样是不是有风险
我想了下,还是要你法人跟企业做一份免费捐赠的捐赠合同,就是法人免费捐给企业,然后根据法人的那张发票入账就可以了,这样就不要交税。
如果设备当时开的不是法人的,其他人可以跟公司做一份免费捐赠的捐赠合同不?
同学,这个也是可以的。