同学,您好, 借:管理费用——员工福利费 贷:应付职工薪酬——员工福利费 借:应付职工薪酬——员工福利费 贷:银行存款 或者库存现金。

你好,我公司是一般纳税人,给别人安装设备,纯人工,可以开9的专票吗?开建筑服务吗?
老师好,公司销售软件,还有配套的设备,这种应该怎么开票?
老师,我想咨询一下浙江双免个体户政策:我既开了专票,也开了普票,但合起来不超过10万,我是不是可以享受个税减免政策不需要交个税的,只需要缴纳专票税额就行?
想咨询下:税务检查,一般涉及几次?比如第一次,专管员沟通;第二次,专管员,所长沟通。第三次,这个是什么级别?每次都隔多久时间,有了解的老师吗?
请问,企业的分公司 营业执照可以增不动产经营租赁吗
假设C公司成本价5万元,售价10万元,A收取利润的20%,B收取利润的80%,A和B各承担成本得一半和税的一半,请问A和B分别需打多少钱到C公司?请写出计算逻辑,谢谢
老师:我公司12月购买固定资产对方给了200万专票,但是目前公司用不上这么多进项税额,请问我是不是只需要账务把进项做待认证进项税额,税务申报不勾选这张发票就行?这张发票是否可以等销项多了再勾选,有没有时间期限和税务风险?
老师,建筑公司一般纳税人承包的清包工项目能往外分包劳务嘛?
老师年底做账需要注意什么,需要怎么跟客户沟通好了解好
请问老师,法人打的往来款,过几天原路返回了,备注了往来款退款,这个会计分录怎么做?
不能直接做员工福利费吗,
没听太明白,这个就是计入员工福利费的。
我的意思是,为什么不能按照我刚开始做的分录做账呢
不行的,要通的应付职工薪酬——员工福利费这个过渡的,这个才是正确的分录。
好的,谢谢老师哈
不客气,有时间帮老师点个五星好评支持下工作,谢谢。