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销售商品后,未开发票,做的未开票销售,已经提了增值税!做了收入! 但是现在客户有一栋楼窗子因为是对方的样品,要求打折,我们也同意了!这样开出发票就和一开始的未开票收入不一致!请问打折的这9万,我该怎么处理!

2021-12-05 16:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-05 17:00

你好 这个样品有瑕疵的意思吗

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快账用户8389 追问 2021-12-05 17:01

不是,是对方展厅里的样品!我们的支援的意思!因为他是我们的经销商!

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齐红老师 解答 2021-12-05 17:02

做销售费用里面的

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快账用户8389 追问 2021-12-05 17:02

对方没有取得卖款,他安在他的展厅里做展览用!我们只收取一半的费用!

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齐红老师 解答 2021-12-05 17:03

借销售费用 银行 贷应收账款

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快账用户8389 追问 2021-12-05 17:03

怎么做?就是冲减未开票,订正的时候差额计入销售费用?

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快账用户8389 追问 2021-12-05 17:04

那剩下的按开票金额走?是这个意思哈?

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齐红老师 解答 2021-12-05 17:05

是的 就是你们赠送给对方的

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你好 这个样品有瑕疵的意思吗
2021-12-05
1.借应收 负数 贷主营业务收入 负数 应交税费 负数你结转成本也重复结转啊,那结转成本 冲掉借主营业务成本 负数 贷库存商品 负数
2019-09-12
同学,你好!折让的20%。冲销。应收账款。冲销主营业务收入。以及增值税。
2020-09-24
你好,你这个情况不需要开红字发票。销售收入也冲不了,销售折让的部分计入销售费用。不影响免抵退的申报
2022-01-22
同学你好 1.借银行贷主营业务收入贷销项 2.填写在收入栏就行了,如果不确认收入就不填写这个申报表也不结转成本
2021-05-10
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