你好 是发票位置打偏了嘛
老师,发票开出来就发现开错了。当时就作废重新开的,我想问下作废的这个票在账上用体现出来吗?还有,作废的纸质发票怎么处理呢?
我新接手的开发票的工作 但现在打印出来的发票税率和税额是连在一块的,我想问一下这个是我哪里处理不当吗
我想问一下我有两张发票在航信上开票但是显示离线发票累计金额超限我就点了手工填写但是现在盘里出不来这两张发票航信里可以查到但是显示未报送我现在是只能红冲掉再在开票软件里开吗
老师, 第一个问题:当月用金税盘开的纸质普通发票,直接在开票系统里选择作废就行了吗?还用打出来作废发票吗? 第二个问题:下次再开发票,发票号码是连续的吗
那我先在这儿问你一下,就是我是一般纳税人,现在手里的库存特别多,我想把手里的库存处理一下,但是一处理低于成本的话,在利润表里头他成本就是不就高了吗?回来净利润就赔钱了,你说这样连续几个月的话,可以吗?
老师,给台湾顾客开发票查不到他的税号是怎么回事,可以怎么操作?
工资表的代扣餐费入账其他应收款,那么本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000贷:应付职工薪酬:5000-1000贷:银行5000
老师,有知道项目包清工,收取税管费5.5,进项税抵7%!这样合理吗?
老师,我们是外贸企业,货代公司给我们开的海运费和保费,以及杂费的发票应该怎么开?他们想合在一起开可以吗?
老师,我公司租的办公室,日常交的水电费房东这边不给开发票,说是水表和电表都是他们名下的户,没法给我们开票。请问这种要怎样处理呢!
请问我们去年有一张费用专票用于了免税项目还抵扣了,现在能让对方开红字,然后我们下个月做进项转出么?这样就不用交滞纳金了,不知道可不可以
工资表代扣员工餐费,入账是贷:其他应收款。本月菜金入账是借:费用,贷:应付职工薪酬福利费,在借:福利费,贷:银行存款。那么怎么调账呢?本月餐金的费用要减掉员工餐费吗?福利用不用?
小规模纳税人一个季度不超过30万交税吗
老师,企业200万以内利润,所得税税率是5%?
请问小规模纳税人开租赁费税率是1%吗
不是 的老师 其他的孔位都是正确的 但这两个数值连在了一块
截图看下的 完整的发票
类似于这样 两个值连在了一起 但其他位置都是可以对应上格线的
发票预览里面你看下 是正常的吗