你好,这种有风险的,实际你们是赔钱销售的吗?

其实相当于是预付预付的一些材料款,那我这个应该怎么做呢?我做的时候是嗯做,我现在就有点儿,不知道怎么处理了,预付账款挂到相应的科目下面嘛,就是每个工地这样挂,等到十冬,就是比如说收到了东西,我就做一个模拟的库存商品,再出一个库存商品结转到那个什么结转到他的成本里吗?
我就是想问一下,比如说是我不想把这个费用全部结转到库存商品里面,我可不可以就是每个月我少分摊点儿,然后是每个月有余额,这样的话,这个账务处理还是个是个错误方法吗? 就比如说我就怕什么情况哈,就是比如说我这支笔十块钱,我开始不是刚建厂,这个费用多吗?我是全摊进去以后日子都变成成本100块钱了,我觉得这样不对,所以说我就想保持它成本,就是保持这个笔的费用吧,成本就是大约不变,然后我就想把这个费用留着,以后再结转也可以是不是啊?
我想请问一下,我们有一个物流公司,他就是想存的挂靠就相当于说他就车辆吗?他就是别人挂到他那个公司里面,但是他那个不做自由的那个不做自由车辆处理,就是不把就是它的成本费用吗,就是不是邮费呀,那些就是那些生产经营的东西,现在他就是说我就不知道他那个账务怎么处理我心里面就是自己大概有一个思路,但是我就不知道对不对,我也问问过那个就是那个提问嘛,课堂老师,但是老师的那个说法,他就是不一样,哎,所以导致我现在我也不知道到底该怎么去处理他们的账务。我心里面就是自己大概有一个思路 就是纯的挂靠吗?就是我不跟他折旧,我也什么都不要,就是纯的让他去挂靠我们公司,到时候就是我们公司去签合同,然后我们去开发票
老师我有一笔冲红的帐,3月份开的发票,4月初说要重新开,我们就重新开了一张,可是呢发票没退还我们的,我们这边库存如果不先退回入库的话,开出的商品数量又不够的,所以当时库存是先退货入库的,发票的话是上个月6月退回来才冲红的,我现在做账的话,库存等于是上个月不冲红了,因为之前已经冲红过,这样的话我成本就要16万多,发票销售冲红下就14万多,这样就不正常了,我现在要怎么处理呢
老师我有一笔冲红的帐,3月份开的发票,4月初说要重新开,我们就重新开了一张,可是呢发票没退还我们的,我们这边库存如果不先退回入库的话,开出的商品数量又不够的,所以当时库存是先退货入库,发票的话是上个月6月退回来才冲红的,我现在做账的话,库存等于是上个月不冲红了,因为之前已经冲红过,这样的话我成本就要16万多,发票销售冲红下就14万多,这样就不正常了,我现在要怎么处理呢
老师,我们应发工资是1万,有个税30元,请问计提工资是这样吗?借销售费用-工资1万,贷应付职工薪酬-工资1万。个税还计提吗?
老师,有遇到过这样的情况吗?第三方运营机构跟厂家合作,在平台上帮厂家运营店铺,赚到的钱平台结算给第三方公司,现在问题就是,机构要转钱给厂家,要厂家开发票,这种是开什么名称的发票?
辞退研发人员,辞退补偿能计入研发支出吗
其他应付款下建一个其他应付款-垫付款,可以吗
公司购买个人设备需要交些什么税? 增值税13% 个人需要缴纳个税:是多少按照什么交 还需要缴纳些什么税
老师,有一笔费用没有发票,我可以做成工资吗
老师,残疾人就业保障金申报怎么报
老师问一下医保医保局不下文件,在税务局不能缴纳吗?
新公司刚成立,老板让开票信息里的电话号码不写公共手机号,写个人的手机号可以?电话号码无所谓?
填写完凭证,科目余额表和明细账是自动生成的,利润表和资产负债表不是自动生成的,电脑上没有丁字账,对吗?
是赔钱的,我们会现在不做这个代理了,想把手里的库存清了
你好,差额的那一部分放到营业外支出里面的,因为你的收入小于成本,税务局那边会要求查账的。
我该怎么操作呢?
借主营业务成本 营业外支出 dai库存商品金额你自己设置,只要收入不小于成本就行。