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老师好!年底了还有好多的已开票但未付款业务,未付款老板又不想入账。是不是到年底了都得入账了呀?不然跨年发票就用不了了

2021-12-06 09:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-06 09:25

您好 可以先暂估入账 然后收到发票冲销暂估

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快账用户3931 追问 2021-12-06 09:28

对方早就开票了,就是没有付款而已,然后也没有入账

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齐红老师 解答 2021-12-06 09:38

那应该先入账的哈

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您好 可以先暂估入账 然后收到发票冲销暂估
2021-12-06
你好,如果是真实的业务,没有什么问题,当然最好是做到及时入账 
2020-11-19
 你好;      你这个对方不开票了。 但是实际是 发生了你的成本费用 是吗;  是建筑服务吗   
2022-09-16
您好,转到营业外支出就可以
2025-12-25
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