你好,可以的,如果在汇算前取得发票,是可以计入成本费用的。
老师 年底发生一笔业务。款未付,发票未开,但是事情已经做了(预计在2020年5月汇算清缴前收到发票再付款), 能否这样做账:借:主营业务成本 贷:应付账款
请问老师,我在四月份预提了成本,请问本月收到发票但是未付款怎么做账,之前是借:主营业务成本~预提成本,贷:应付账款
老师您好!请问一下。比如我公司是小规模,去年年底暂估成本10万元,借:主营业务成本10万,贷:应付账款10万。在今年汇算清缴之前收到了发票。借:主营业务成本-10(红冲),贷:应付账款-10万,借:主营业务成本10万,贷:应付账款10万。借:利润分配-未分配利润10,贷:应付账款10,这样做对吗?
我的原分录是这样的: 收到发票时: 借:其他应付款 应交税金-进项税 贷:应付账款 月底时按年分摊到每月计提 借:主营业务成本 贷:其他应付款 支付时: 借:应付账款 贷:银行存款 但是我去年收到发票时做成了: 借:主营业务成本 应交税金-进项税 贷:应付账款 月底计提: 借:主营业务成本 贷:应付账款 付款时: 借:应付账款 贷:银行存款 是不是成本多进了?这是上年的,我现在怎么调整?
老师,22年的暂估款5,当时做的借主营业务成本5贷应付账款-暂估应付款5,汇算清缴前收到同暂估款金额一致的发票,做账时借应付账款-暂估应付款5贷应付账款-XX5这样对吗?
小型企业,现在要税务注销。财务报表上应收账款250 万 、应付账款200万,长期应付款60万,挂账已超过3 年,现在要税务注销,怎么处理呢?不处理的话,税务说有未完结事项不批准注销
老师好,请问中级考试时,电脑答题界面,看题时能用颜色笔在题目上圈圈画画吗
老师 公司的股东 前一阵变更成了另一个人 是0元转的 税务和工商那边已经审批通过了 但是公司欠原股东的钱 这种怎么操作 直接转成欠新股东的钱么?涉不涉及到什么税
老师,在工厂在还没正式经营生产时,是不是所有费用都归到待摊费用?包括一些日常餐费,礼品费
郭老师,工程施工的单位,对方公司要求我们开票,两个安装项目开在一起,比如冷却工程和管道工程,可以合成一个品名吗,比如建筑服务,冷却和管道工程,可以开吗,还是怎么开比较合适
老师,电气接线安装大类属于什么
这里领域的变更在电子税务局哪里可以操作?
税务风险提示说,其他应付款年末负数应重分类为资产,因此在核算年度平均总资产时,也需要考虑,这种说法对吗?谢谢
从业人员期末人数比去年同期减少10%以上,请核实数据,写情况说明
老师,企业购买超市预付卡,收到的不征税预付卡发票能否税前扣除