把这个固定资产销售出去,借固定资产清理累计折旧,贷固定资产, 借银行存款,贷固定资产清理应交税费, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。
老师,麻烦问下注销企业,固定资产借方余额和累计折旧贷方余额怎么做账务处理?
老师,购买固定资产分录是借:固定资产 贷:银行存款 然后折旧是借:管理费用 贷累计折旧么?? 那么累计折旧一直是贷方余额,什么时候才可以做贷方无余额呢???
老师,我们本年处理固定资产了,累计折旧有借方数,汇算清缴固定资产折旧,累计折旧摊销额这个数据我是不是要用贷方余额减借方数吗?
老师,固定资产和累计折旧金额一样,已折旧完,老板说报废处理,没有收入,请问怎么做分录,现在累计折旧贷方有余额
老师 固定资产 借方有余额 累计折旧贷方有余额 年底怎么平账
该纳税人已填写正常工资薪金什么意思?是已经在其他公司申报个税了吗?那我们发放了工资应该怎么申报??
一个月开多个项目的发票,我们是以发票为确认收入的,这个工资成本如何摊销?其中有项目,有分包,有的项目是自己完成的
销售额335501.01,不含税收入325,729.14 ,增值税3257.29,老师这样算不含税收入和增值税是对的吗
交易性金融资产购买时发生的的交易费用计入投资收益这句对吧老师
老师,请问电脑折旧按照怎么来核算的
这个分录怎么写,怎么写分录
手工核算的话,会计核算软件版本号填什么
你好!老师,总公司与赔偿方签了赔偿协议,总公司开出了发票,赔偿方也付了款,总公司作收入收账了。但这工程是子公司做的,子公司又开出发票给总公司,总公司也汇款给了子公司,请问总公司这笔款如何做会计分录?这样的操作流程对吗?
老师,原本科目余额表上应付账款人是A,但是A离职之后B把钱转给你A,现在公司把钱发给了B,我要怎么做账呢
老师,这个变动成本数据为什么总6050呢,他不是固定成本吗
我们没有买资产,剩下的办公桌也没有要,也要这么处理么?
你好,那你们能报废吗?出报废证明吗?
没有报废证明,就是剩下的办公桌什么的也就没有要,因为直接解散了,所以这些都没有要
那就做不了的,你必须处置了成为凌才行。