把这个固定资产销售出去,借固定资产清理累计折旧,贷固定资产, 借银行存款,贷固定资产清理应交税费, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。

这个分录怎么这么写啊 借方固定资产清理和累计折旧=贷方的固定资产余额了 资产处置损益哪来的
老师,麻烦问下注销企业,固定资产借方余额和累计折旧贷方余额怎么做账务处理?
老师,购买固定资产分录是借:固定资产 贷:银行存款 然后折旧是借:管理费用 贷累计折旧么?? 那么累计折旧一直是贷方余额,什么时候才可以做贷方无余额呢???
老师,我们本年处理固定资产了,累计折旧有借方数,汇算清缴固定资产折旧,累计折旧摊销额这个数据我是不是要用贷方余额减借方数吗?
老师,固定资产和累计折旧金额一样,已折旧完,老板说报废处理,没有收入,请问怎么做分录,现在累计折旧贷方有余额
请问那位老师比较熟悉林木方面的税务
老师,公司2010年成立的,注册资本600万。实缴0,近几年营收1500万左右,银行贷款600万,这种情况0实缴有风险吗?谢谢老师
想问下税务局申请信息显示未受理是什么意思啊?
甲方的设备49万和乙方的设备10万置换,,乙方银行款出了39万,乙方的设备顶了10万。甲方给乙方开了39万的票,乙方应该咋做账了
你好!上月记账 借:主营业务成本13229 贷:银行存款13229 但实际付款付成13329,导致银行余额不平! 本月收到对方退回的100元.如何调整,分录怎么写?
中级实务和中级经济法应该怎么学习 第一年已经学了一遍 经济法差2分 实务考了45
老师我们是物流企业,承接运输业务,我们公司又走平台运输,然后平台给我们开票,我们给需要我们运输的单位开票,可以吗,业务是真实的,就是不知这样开来开去可以不
申报个税时如果员工这个月只有年终奖,没有工资该怎么申报
开发票可以再商品明细后面写上详细名字吗?比如大类啤酒后面写上青岛啤酒
老师,报销下午茶,对方开发票,开了冷冻及冷冻饮品,而飞餐饮 服务费发票可以报销吗
我们没有买资产,剩下的办公桌也没有要,也要这么处理么?
你好,那你们能报废吗?出报废证明吗?
没有报废证明,就是剩下的办公桌什么的也就没有要,因为直接解散了,所以这些都没有要
那就做不了的,你必须处置了成为凌才行。