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2.华兴公司是2016年初成立的一家股份有限公司,适用所得税率为25%。公司预计未来期间能够产生足够的应纳税所得额以抵扣可抵扣暂时性差异。有关资料如下:(1)公司2016年利润总额为2000万元,当年支付非公益性赞助支出400万元,针对应收账款计提了300万元的坏账准备,计提存货跌价准备200万元,预提产品质量保证义务金额500万元,交易性金融资产年末公允价值上升了120万元。有一套管理用的固定资产当年计提折旧600万元,税法允许扣除折旧400万元。(2)2017年,公司利润总额为3000万元。当年发生超标准的业务招待费200万元,国债利息收入为100万元。年末应收账款坏账准备余额为120万元,存货跌价准备余额为0。预计负债(产品质量保证义务)余额80万元。本期会计计提折旧480万元,税法允许的折旧为400万元。交
华兴公司是2016年初成立的一家股份有限公 司,适用所得税率为25%。公司预计未来期间 能够产生足够的应纳税所得额以抵扣可抵扣暂时性差异。有关资料如下: (1)公司2016年利润总额为2000万元,当年 支付非公益性赞助支出400万元,针对应收账款 计提了300万元的坏账准备,计提存货跌价准 备200万元,预提产品质量保证义务金额500万 元,交易性金融资产年末公允价值上升了120万 元。有一套管理用的固定资产当年计提折旧600万元,税法允许扣除折旧400万元。 (2)2017年,公司利润总额为3000万元。当 年发生超标准的业务招待费200万元,国债利 息收入为100万元。年末应收账款坏账准备余 额为120万元,存货跌价准备余额为0。预计负 债(产品质量保证义务)余额80万元。本期会 计计提折旧480万元,税法允许的折旧为400万 元。交易性金融资产较2011年公允价值又增值 了100万元。 假定除了上述交易或事项能够引起会计与税法的差异,而且差异都相应地影响当期损益,别无其 他纳税调整事项。(答案中的金额单位用万元表示)
甲公司适用的所得税税率为25%。预计会持续盈利,各年能够获得足够的应纳税所得额。2017年利润总额为800万元,当年会计与税收之间的差异包括以下事项:(1)取得国债利息收入80万元;(2)因违反税收政策罚款40万元;(3)交易性金融资产价值变动收益60万元(即:2017年年末将原账面价值200万元的交易性金融资产按其公允价值调为260万元);(4)本期提取存货跌价准备200万元(即:2017年年末将原账面价值2200万元的存货计提跌价准备200万元,计提跌价准备后存货的账面价值为2000万元):(5)预提产品质量保证费用100万元(即:2017年年末预计因产品质量保证费用而形成的负债100万元)
综合例一[资料] 甲公司适用的所得税税率为25%。预计会持续盈利,各年能够获得足够的应纳税所得额。2017年 利润总额为800万元,当年会计与税收之间的差异包括以下事项: (1) 取得国债利息收入80万元; (2)因违反税收政策罚款40万元: (3) 交易性金融资产价值变动收益60万元(即: 2017年年末将原账面价值200万元的交易性金融资产按其公允价值调为260万元) : (4)本期提取存货跌价准备200万元(即: 2017年 年末将原账面价值2200万元的存货计提跌价准备200万元,计提跌价准备后存货的账面价值为2000万元) : (5) 预提产品质量保证费用100万元(即: 2017年年末预计因产品质量保证费用而形成的负债100万元)。
甲股份有限公司(以下简称甲公司)系上市 公司,适用的所得税税率为25%,甲公司预计会持续盛利, 各年能够获得足够的应纳税所得额。递延所得税资产和递延 所得税负债没有期初余额。2020年利润总额为800万元,该 公司当年会计与税法之问的差异包括以下事项: (1) 取得国债利息收入80万元; (2) 因违反税收政策支付的罚款40万元; (3) 交易性金融资产公允价值变动收益40万元; (4) 本期提取存货跌价准备210万元; (5) 预计产品质量保证费用50万元。 写出会计分录
咨询服务费的发票,需要营业执照经营范围怎么写
今晚的审计直播课怎么回事?老师不对啊,一直在调试怎么回事?
老师 我们是生产企业退税 有留抵的话无免抵退税进行比较 熟低退谁对吗?那假如说没有留抵的话 有出口免底退税10万税额 还能退税吗
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老师,电商的包材怎么处理的?如果公司用的是聚水潭,比如购入后能入系统吗?如果能入系统,出库的时候是怎么出的?能对应店铺吗?
老师,我接手了10月份的账,我做完了怎么这个 10月份的√没有的呢?我结账过了
我们公司是四月份注册的,判定是不是小微企业的时间段是几月到几月老师
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年终奖都是一年申报一次,计提是每月计提还是申报时候计提?