同学,您好,你要对方给你退回来。
公司在8月份支付运费2万元,当时说会开具发票,所以据对方收具:借销售费用2万元库存现金2万元;现在确定对方不会开发票过来,那如何做会计处理,是现更正还是在汇算清缴中减去这2万支出
我给对方(收款方)8月份多开具两万元发票对方已抵扣,12月份多开具的这两万元发票我怎么处理
8月份我给对方多开具2万元发票,12月份发现后我怎么处理这两万元发票求解答
8月份我给对方多开具两万元发票,12月我发现发票开错,对方也已抵扣,我该怎么处理多开的2万元发票,麻烦老师详解
12月份收到对方100万,开具发票100万,次年1月发现对方多打10万要退回,然后红冲发票,开具了正确发票。现在对方又不让退回了,还要12月发票,怎么办,对方以什么发票入账
房屋租赁行业,客户转租金到公户,再从公户转到老板私户应该怎么备注
月工资3万,如何根据税收政策,合理避税
可以做到销售费用-材料费吗这个科目吗
老师客户打的开模费,这个不会退给客户怎么做会计分录合适
我们是一般纳税人做纯贸易出口,小企业会计准则,以cif 形式出口,保运费是不是就是代外国客户支付?我收到的国内发票不能做我们费用?
怎么找不到下载个税代扣代缴客户端了?
老师,请问在计算23年1-6月投资收益时,固定资产的折旧为什么只÷5,没有在÷6×12算呐
老师,供应商大幅度上调价格,以前签的合同执行不了,需要重新签订上调后价格合同,这种情况税务有没有问题?以前签的合同印花税都交了的。
老师您好,就是公司2023年成立,然后2025年才开通税务,那关于到2025年5月31日之前要做2024年度的汇算清缴吗
老师你好,我想问一下所得税汇算时,应付职工薪酬24年贷方计提数,奖金多计提了,但在25年2月发放奖金时又冲的多计提数,这时汇算清缴应付职工薪酬账载金额我应该填24年计提数吗,我今年调增了,我25年在5月31日之前把奖金发了一部分,剩余部分不发了,我用26年汇算25年所得税汇算时用调减吗