你好,现在通常查可以的,便一般收了钱不开票就行不通
老师,如果收到预收款当月不确认收入可以吗?等到开票了再确认收入,申报纳税。
请问老师 我们该确定收入了 但是对方不要票 是否可以做账务确认 先不开票 报税时做未开票收入报税即可 等对方要票了再开具
老师,实务中,提前确认收入,不开票。可以先不交增值税吗?等到快收钱了开票再交税
跨年的合同,没开票,可以提前确认一部分收入吗?先不交增值税,只交所得税,等开票了再交增值税
老师,这个月收到对方转的预付款,是不是可以先挂预付账款,暂不确认收入,也不开票,等下个月业务完成再确认收入并开票?这样的话,不确认收入也不开票,这个月是不是就不会产生这笔款的增值税了?
老师,员工差旅费行程单 列有增值税税额,能直接抵扣吧?
结转销售成本按主营业务 收入 80% 结转,发现库存不足成了负数
火炬统计系统里是在企业所得税汇算清缴申报表更正前填完提交的,利润总额有变动,但是没有联系管理员把火炬统计系统提交的年报打回重填,这种情况报送的火炬系统里利润总额跟汇算清缴申报表利润总额不一致,会影响高新技术企业复审吗老师
老师,请问下,本期的未分配利润=上期的未分配利润+本期的净利润??
请问,取得免税自产自销发票,是可以按9个点抵扣进项是吧
内账,8备用金用超支了1000元,已经报完账了8月先记账了借管理费用1000,贷其他应收款—其他1000。9月份才补这超支的1000元,可以直接记借其他应收款—其他1000,贷银行存款1000元吗
老师,我想问一下,作废当月的普票咋操作 ,不是红冲,现在我想作废之前8.1号开的电子普票,不是红冲,是直接作废,顺便问一下,现在电子普票是不是不能直接作废,只能红冲,是不是不像以前那样纸质发票可以依据实际情况选 择红冲或者作废,现在电子发票是不是一律只能红冲,不能作废
没有发票,可以凭回单计入劳务费吗
老师,我们在车间里建了办公室,1、这个费用是否应该开建筑发票,2、费用共7万,他们的额度不够了,先只开5万,那数量里应该开多少
为什么代理记账公司招聘信息上都要写一定要有代理记账经验的呢?
那要签什么样的合同。才可以提前分期确认收入成本。到开票时候再一起缴纳增值税
这一般都是不跨年的的情况,只是偶尔有些时间差就没人纠结了。
嗯,不跨年。我们合同金额大,周期较长,我可以自己分几个月提前确认收入吗?
一般不跨年问题不大的,但是核算还是太麻烦了,一般还是开票与收入确人同步好点
开票时候确认收入,那一月的收入非常高,没有那么多成本来抵扣,考虑合同周期长,金额大,我们自己分几个月提前确认收入。
这个得平时做好计划,有些企业是这样也是没办未法的
好的。老师,那只要不跨年,我先按几个月提前确认收入缴纳企业所得税。等开票了再缴纳增值税。这样操作哈
行,有空给五星好评哦