你好 借 管理费用 贷银行 借应交税费 贷管理费用 填写附表四 减免表 和主表 23行

收到一张发票纸质版开票系统软件专票480元,微信已支付,如何做会计分录?如何在申报表中填写?
收到一张电子发票,税务软件系统年费300元,微信已支付,如何做会计分录?如何在申报表中填写?
收到一张纸质版专票,可以在抵扣系统上做抵扣操作的,也已做了抵扣操作。 是e企简税软件(抵扣发票软件)系统续费年费,480元一张专用发票, 会计分录如下: 借,管理费用480 贷,银行存款480 抵税时 借,应交税费一应增一减免税款480 贷,管理费用;480 填附表四,减免税明细表;填480 主表23行,也填480 1. 未做抵扣发票操作,直接在申报表中分别填写480元 对吗? 2. 为什么在申报表中填写后,增值税及附加税费申报表(五)中,为什么出现负数? 3 .增值税减免申报表中,本期发生额是480,本期实际抵减税额应该是什么? 4. 这个是不是也是480? 5. 申报表,主表中: “应纳税额19行”, “简易计税办法计算的应纳税额 21行”, “应纳税额减征额 23行”, “本期应补(退)税额 34行” 为什么都要显示提示填写?
2021年收到2020年的一张费用票 收到票时把费用通过银行账户支付了 (1) 借 以前年度损益调整 贷 银行存款(2)借 利润分配—未分配利润 贷 以前年度损益调整 问题1. 我的会计科目做的对吗? 问题2. 在电子税务局里我需要调整财务报表吗?小企业会计准则 如果调整的该如何调整
老师,请教关于福利费在所得税汇算清缴中填报问题。假设22年福利费支出500元,300元没有取得税前扣除发票,这种如何填报。如果500元填报到职工薪酬明细表,系统会自动按比例纳税调增,如果再把300元在纳税调整明细表中做无票调增,这样就会重复调增了。举个最极端的例子,假设500元全部无票,这样填报调增额最终大于发生额了,明显不合理。请教老师关于无票福利费这块如何填报。
老板问本月还差多少进项,是直接用销项减进项吗,还用考虑税负吗
老师,您好,我们当地最低工资是2380,是不是我公司的残疾人包含个人社保工资2380就可以按比例减免残保金
请问,别人欠一个商贸公司的款,用房产抵压给商贸公司,怎么操作
筹建期购入的固定资产是机械,公司是租赁机械的,请问这种情况需要计提折旧吗
公司购渔销售税率9%
未分配利润为什么走工资和年终奖可以少交税?
你好老师 个人户经营超市购买的货架子会计分录怎么做
老师,请问我们现在承包异地劳务,又分包出去,现在我们需要开票,请问我们需要预交税金吗,还是我们到下月申报的时候再缴纳各项税费
老师,年终奖一次性扣除,但老板要求发现金,而且是全额先发,请问个税我怎么跟本月工资一起扣?
公司2025年末未分配利润是正数,2026年期初未分配利润为零,公司2026年2月注销需要交税吗?
应交税费是按发票上的税额填吗 ?
填附表四和主表23行是按含税价,还是按税额填写?
你好 都是填写 300 抵扣的金额
按含税金额 填写
你好 价税合计的金额填写