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收到一张纸质版专票,可以在抵扣系统上做抵扣操作的,也已做了抵扣操作。 是e企简税软件(抵扣发票软件)系统续费年费,480元一张专用发票,   会计分录如下: 借,管理费用480 贷,银行存款480 抵税时 借,应交税费一应增一减免税款480 贷,管理费用;480 填附表四,减免税明细表;填480 主表23行,也填480 1. 未做抵扣发票操作,直接在申报表中分别填写480元   对吗? 2. 为什么在申报表中填写后,增值税及附加税费申报表(五)中,为什么出现负数?   3 .增值税减免申报表中,本期发生额是480,本期实际抵减税额应该是什么? 4. 这个是不是也是480?   5. 申报表,主表中:  “应纳税额19行”, “简易计税办法计算的应纳税额  21行”, “应纳税额减征额  23行”, “本期应补(退)税额  34行”  为什么都要显示提示填写?

2021-12-07 16:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-12-07 16:30

本月不需要缴纳增值税的话,实际抵减那里应该是0

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本月不需要缴纳增值税的话,实际抵减那里应该是0
2021-12-07
你本月需要交纳增值税吗
2021-12-07
1,这样做对的。2,可以现在填上去的
2021-07-08
您好,这个的话,你现在,只能做无票收入,这个才可以处理的和这个要求
2024-01-15
是对的,等会我去看下 ,你专票是自己开吗,
2020-10-09
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