你好,那你们作为应付职工薪酬挂在贷方不就行了嘛
老师我问下对外要交个税的工资表数据要依据什么核算呀~?单位好像有两张工资表,一张是不需要交个税实发的,另外一张就是对外的! 现在我要根据内部的工资表做一张对外的工资表。要怎么做呢?
老师,现在我们公司来承担员工个税该怎么做工资表呢,原来比如工资100,个税是3,那么实发工资97.但是现在要求员工实发工资是100,我如果按照103做工资的话,那么个税就是3点几了,最后实发工资肯定小于100,要怎么才能保证实发工资是100呢,有什么技巧
工资,实发工资,个税只做了一部分,社保也只做了一部分,我用的个税的报表做的外账,他们说要不得,但用实发工资,个税有没有交有什么办法吗
老师你好,就是我们报了工资,按扣了个税的工资发的,但实际有个员工不用交个税,那现在怎么做账,要调整工资表吗?
老师,想问下人事在做工资表时,把休产假人员的工资也算在应发工资里了,但实际实发工作里是没有的,导致现在做账应发工资减去社保、公积金个税,不等于实发工资,多出来的就是产假员工的实发工资,这部分怎么做平?
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
开不了红字发票怎么操作?
麻烦发一下专题课的讲义资料
老师,收到了一张电子银行承兑汇票,然后背书转让给供应商了,也做了账务处理,可是怎么附原始凭证呢?银行收付款有电子回单,这个票据打不了回单呀
老师,怎么开不了红字发票呢
老师我们公司是商贸业库存商品和其他应付款金额有点大,会有风险吗,
应付职工薪酬 贷应交个税 应交个税 银行存款嘛
你再写一下完整的吧我看一下,有点乱
借:应付职工薪酬 贷应交个税 借:应交个税 贷:银行存款嘛
对的,这样体现出你个税交了,但是工资没法