同学你好 不用的 直接全额发给他就行了

老师你好,就是我们报了工资,按扣了个税的工资发的,但实际有个员工不用交个税,那现在怎么做账,要调整工资表吗?
老师,公司6月份工资个税申报和实际发放不符怎么调啊?情况是这样:6月份工资在7月初先申报了个税(1万),后来工资表又做了调整(个税9000),最后按调整后的工资表发了工资,但申报的已经扣款没有做调整,现在应该怎么办?是更正申报退税?还是在7月工资表调增减一下啊?
老师,请教一个问题,我们旗下有2个公司,现在我们有几个员工工资是在1公司发,但是个税是在2公司交,现在1公司做账,实缴的个税和发工资的那个个税有差异,就是实缴的个税比发工资的个税少,这个差异要怎么处理调整?
老师,我们是建筑公司,员工工资不能准时发放,之前的会计申报个税的时候都按当月工资表全部申报了,但是两三个月后才给员工发工资,现在有个问题是实际发放工资的时候某些员工因为这样那样的原因,不发工资了,相当于个税申报了,但是工资实际不给发了,那这种情况我要怎么调整?
就是我申报个税了但是没发工资,老板说当作现金给员工发工资,但实际没发,这整个做账流程我要怎么处理
老师 好 这个月开出发票370万 缺多少成本 成本票 怎么算的
我们公司老板个人账户存在异地交易频繁被风控监控了,这个如果操作比较好
老师:下午好!请问我进入自然人扣税端填写好人员信息采集申报,我再进入劳务报酬栏去填写劳务报酬收入时,怎么选择不了人员信息(雇用类型我选择的是其他)
老师您好,请教个问题,建筑企业跨区域接工程需要在工程所在地预缴税,这个税企业报税的时候是不是可以抵掉,谢谢
老师,我公司的分红公司已经代扣代缴了个税,但是暂时还没分红,我这个分录我该怎么做呢?
一个公司的工会开发票,只有工会名称没有统一信用代码,能开发票吗
老师,注册公司时,起名称,“有限公司“与“有限责任公司”有啥区别与要求
其它应付款代扣代缴分录怎么写
税负率是按年测算的吗?
1月有出货给客户主板数量为200套,需要申报暂估收入的增值税,但是供应商(加工厂)未开具对应数量的加工费发票给我们,只开具了142套的加工费发票(未开票的58套系统有做暂估应付),相当于58套的加工费发票要在2月份开具,在勾选认证进项发票时,这个主板的加工费进项数量与销项数量不一致,这样有影响吗
我是发了工资再报的个税
那就直接全额发工资就行了 之前扣的还给人家
那我做账的话,这个月怎么做账?其他应付款?
那我差额直接在工资表做扣款,做账直接做营业外收入,这个是不是要报增值税的
对的 是其他应付款的哦 然后 借其他应付款 贷银行存款
那如果我差额直接在工资表做扣款,做账直接做营业外收入,这个是不是要报增值税的呀?
对的 要报增值税的哦
那如果是没有扣员工的个税,公司承担了,那有没有什么影响
那就计提工资的时候多计提这个部分的金额
老师那缺勤扣款那一部分怎么做呀?做账要体现吗?报税是按缺勤扣款之后的数字来报的吧,这一部分是不是不用在做账里面体现就行了
那个直接扣就行了 算出来的工资就是应发工资的 做账不用体现
那就是你说的应发工资就是扣了缺勤哪些之后的工资罗,不用再弄一个应发一个缺勤扣款对吧?然后就是个税公司承担的话那就是多计提应付职工薪酬,那支付的时候这一部分个税不用分个人和公司了对吧?那工资表上面的实发工资就是应发减去社保部分没有扣个税,那这样到时候税局会不会查呀?
对的 你的应发工资就是实际出勤工资 缺勤请假的都不含在内
那实发工资就是应发减去社保部分没有扣个税,那这样到时候税局会不会查呀
没有个税肯定是不扣的 真实的 不查
那要是要扣个税我也没扣个人的呢?
那你计提工资的时候要多计提的