同学你好 不用的 直接全额发给他就行了
老师你好,就是我们报了工资,按扣了个税的工资发的,但实际有个员工不用交个税,那现在怎么做账,要调整工资表吗?
老师,公司6月份工资个税申报和实际发放不符怎么调啊?情况是这样:6月份工资在7月初先申报了个税(1万),后来工资表又做了调整(个税9000),最后按调整后的工资表发了工资,但申报的已经扣款没有做调整,现在应该怎么办?是更正申报退税?还是在7月工资表调增减一下啊?
老师,请教一个问题,我们旗下有2个公司,现在我们有几个员工工资是在1公司发,但是个税是在2公司交,现在1公司做账,实缴的个税和发工资的那个个税有差异,就是实缴的个税比发工资的个税少,这个差异要怎么处理调整?
老师,我们是建筑公司,员工工资不能准时发放,之前的会计申报个税的时候都按当月工资表全部申报了,但是两三个月后才给员工发工资,现在有个问题是实际发放工资的时候某些员工因为这样那样的原因,不发工资了,相当于个税申报了,但是工资实际不给发了,那这种情况我要怎么调整?
就是我申报个税了但是没发工资,老板说当作现金给员工发工资,但实际没发,这整个做账流程我要怎么处理
12330网络购物收汇的,可不可以退税?
老师,报关单中的申报要素究竟是根据发票内容填写还是根据hs编码填写? 我的理解是知道产品信息,然后通过海关网站查询这产品的Hs编码,然后这个编码对应的产品全部信息! 但有个疑问就是如果编码出来的信息与发票有点不相符,以谁为主? 查询编码是从海关网站查询吗?
老师已经出票的飞机票,突然取消了航班,这个钱找谁退呢?
公司租用办公室作为使用权资产,一直都有做折旧和算利息,但是8月签了补充协议退租了一间办公室,租金从8月开始就减少了一部分,但是8月没有重新计量,现在9月了要求重新计量,请问这个怎么计算呢?8月错误的折旧和利息又该如何处理呢?
出纳实操课,有没有发纸质的资料。
老师,从公户上提备用金给出纳,那如果没有发票的,出纳也付了钱。给报销了。外账要怎么做账呢?
您好~想咨询下,有了解海南财税处理方面的老师吗?
老师,请问下,就是比如,我们是汽车行业,比如客户买了一台车155800,全款是,今天他来订车,交了50000定金,收到了老板私户里面去了,那么,如果客户来提车了,把尾款补齐了,我们给开了155800的发票,那么,我们外账怎么做呢?老板把钱要怎么还给公户里?
老师还得麻烦问您一下,甲方和刘大的托管服务协议每年100万,每年一签,现在要是乙方急用资金能先预收刘大几年的托管费吗?
老师您好,请问我申报出口退税的汇率管理应该填什么币种及汇率是多少?是填人民币吗还是…
我是发了工资再报的个税
那就直接全额发工资就行了 之前扣的还给人家
那我做账的话,这个月怎么做账?其他应付款?
那我差额直接在工资表做扣款,做账直接做营业外收入,这个是不是要报增值税的
对的 是其他应付款的哦 然后 借其他应付款 贷银行存款
那如果我差额直接在工资表做扣款,做账直接做营业外收入,这个是不是要报增值税的呀?
对的 要报增值税的哦
那如果是没有扣员工的个税,公司承担了,那有没有什么影响
那就计提工资的时候多计提这个部分的金额
老师那缺勤扣款那一部分怎么做呀?做账要体现吗?报税是按缺勤扣款之后的数字来报的吧,这一部分是不是不用在做账里面体现就行了
那个直接扣就行了 算出来的工资就是应发工资的 做账不用体现
那就是你说的应发工资就是扣了缺勤哪些之后的工资罗,不用再弄一个应发一个缺勤扣款对吧?然后就是个税公司承担的话那就是多计提应付职工薪酬,那支付的时候这一部分个税不用分个人和公司了对吧?那工资表上面的实发工资就是应发减去社保部分没有扣个税,那这样到时候税局会不会查呀?
对的 你的应发工资就是实际出勤工资 缺勤请假的都不含在内
那实发工资就是应发减去社保部分没有扣个税,那这样到时候税局会不会查呀
没有个税肯定是不扣的 真实的 不查
那要是要扣个税我也没扣个人的呢?
那你计提工资的时候要多计提的