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老师,我们企业准备发放员工自己的产品作为福利。然后我现在成本是手工账,加权平均,如果我要发给生产员工福利,那我月底做生产成本科目的话,我结账科目等于科目结不完生产成本科目了,我应该怎么做呀?

2021-12-07 13:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-12-07 14:06

同学你好 生产成本可以有余额的 因为有在产品

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快账用户7135 追问 2021-12-07 14:07

老师,我不太懂,哪来的在产品?我没在说在产品的事情呀?

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齐红老师 解答 2021-12-07 14:14

同学你好 生产成本可以有余额的

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快账用户7135 追问 2021-12-07 14:16

生产成本余额一般是有在产品吧,那我现在给员工发福利,我计入生产成本,让这个金额留到下个月再去摊进去吗?

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齐红老师 解答 2021-12-07 14:28

同学你好 对的 是这样的

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同学你好 生产成本可以有余额的 因为有在产品
2021-12-07
您好,这个是销售成本?是后期发生的还是啥,生产成本需要结转
2023-07-06
你好,正在解答中请稍等。
2022-12-25
你好,将自产的应税消费品发放给本单位职工作为福利,视同销售了。 应缴纳的消费税计入当期损益,就是记入“税金及附加”科目
2020-08-16
直接人工期初的分配可以通过以下步骤进行: 1.确定直接人工期初总金额,即3部分金额的总和。 2.根据每部分在总金额中所占比例,计算出每部分期初的金额。 3.将每部分期初的金额分别记入相应的科目,如工资和社保福利。 对于第二个问题,如果想要将账面数据调整和手工做的表格一致,可以通过以下步骤进行: 1.确定账面数据和手工表格之间的差异。 2.根据差异,可以分析出哪些成本项目存在差异,例如直接材料、直接人工、制造费用等。 3.对于存在差异的成本项目,需要进一步分析差异的原因。可能的原因包括记录错误、计算错误、发票未到等。 4.根据差异原因,进行相应的调整。例如,如果是记录错误,可以进行账务调整;如果是计算错误,可以重新计算并调整;如果是发票未到,可以等发票到后再进行调整。 5.在进行调整后,再次核对账面数据和手工表格是否一致。
2023-10-09
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