您好!先计入待处理财产损益,然后计入营业外收支等科目。

我们公司之前是做模具钢的,现在不做了这块生意。有300多的款之前存的一个供应商,这个月我找供应商退回来。这笔账我想做无票收入,借:银行存款,贷:主营业务收入。结转成本 借:主营业务成本,贷:库存商品 是这样吗?库存商品是不是也要做一笔进,一笔出 这样账才平
老师我们超市做主营业务收入的一笔账我们出纳那里的长短款和收银长短款是不是要做在一起呀,主要是要把账做平,我不知道要怎么做
我们其他账照实做,这个收银长短款是用来平账的,好像是平现金的账,我也不懂,哪个老师可以给我讲一下平账怎么做
找郭老师 借应收账款, 贷主营业务收入、 应交税费, 借主营业务成本、 贷库存商品 老师我是懂分录的,但是我就是很迷茫,我不知道做账的顺序和习惯,,就是我是只要看银行对账做账还是怎么样,有点不会说这里
老师 我们是小规模纳税人 季度没有超过30万 那我做账还需要是 贷:主营业务收入 应交增值税 吗 我第一季度的帐还需要更改吗 那我可以做账是 借:银行存款 贷:主营业务收入吗
别在公司名下,车船税是保险公司代扣代缴的,车船税的发票在哪里下载。这笔账怎么做
老师,我们收取别人的加工费一台机子3万,开票是加工费费收入,请问对应的成本是什么,
请问老师,因为延期付款取得的利息收入,属于企业所得税上的收入总额吗?应该作为计算广宣费和业务招待费的依据吗?
pdf得发票要怎么转换成XML的发票,需要什么软件吗?
老师,季节性生产的企业,在停工期间的机器折旧和房屋摊销可以计入管理费用吗
洒水车在工地干活儿,带人的,开什么大类
老师,前期对方卖给我们的货 有部分质量问题,对方把钱打给我们了,还开了红字发票给我们,我们该怎么做账务处理。
老师,我们公司租一块土地已付款给对方,对方给我们开了一张:土地管理费10000元(一年的费用),租过来的土地种木瓜出租给别人了,请问一下,收到这张:土地管理费计入哪个会计科目的二级明细?同一个老师答复好几个不同的答复,麻烦老师详细看问题详细答复,谢谢
老师,麻烦问一下,我们给别人打款多打了30块钱,然后他用现金给我们还回来,这我怎么做账啊?
老师,建筑公司,总公司开发票(总公司签的工程合同),分公司代收发包方与总公司工程款,可不可以?
我们是做在一起的,这是人家做的,说要平账,所以收银长短款跟我们实际的收银长短款不一样
平账是什么意思呀,我听他说是现金要做平
你好 请说明具体原因 ?
我都问得很清楚了呀,就是其他都是实际,只有收银长短款是用来平账,但是我不知道是平什么的账
长短款是需要有原因的,你比如出纳的原因及记其他应收款,所以我问你是什么原因?不
不同的原因,对应的处理科目不一样。
超市收银长短款,平账
这个看明白了,长短款的原因是什么 因为什么原因产生的长短款呢 要说明一下才能写出来分录 请正常回复一个下长短款的原因 方便写分录
如果是简单的写分录我就不问了,我是说这个长短款是用来平账的,为什么要把现金做平,一般怎么做
你好 是应收款收不回来了 还是多收了 还是多付款了 这个要说一下吧 不然没法用科目的
收银长短款不管是长还是短我们都记在营业外收入,只是记的方向不一样
超市收银员都有长短款你不知道吗
现金长短款的会计分录 现金清查时发现长款或短款,应先计入“待处理财产损溢”科目核算。按惯例权限批准后,分别按以下情况处理。 发现长款,先计入待处理财产损益,即 借:现金 贷:待处理财产损益 然后再去查明情况,根据结果处理: (1)如果无法查明原因,直接转入营业外收入: 借:待处理财产损益 贷:营业外收入 (2)如果查到是少给某人或者某单位,直接转入其他应付款: 借:待处理财产损益 贷:其他应付款