你好,可以的,可以这么做的。
老师,个人挂靠乙方,甲乙(均为一般纳税人)签订合同,乙方收个人管理费,乙方给甲方开9%专票,个人给乙方代开施工费发票,,这样可以? 合同内容只说提供施工服务,
合同里有写甲方提供赞助费 乙方提供宣传等服务 发票开的服务费发票 可以计入管理费用 服务费吗
老师请教一下 我公司为客户提供7w的健康管理咨询服务费、开了7w的服务费普票、同时提供了3w的货物。请问货物入账计入 宣传广告费 还是。
老师,汽轮机设备安装合同,甲方提供主材,乙方提供耗材及劳保用品,乙方开出的发票选:建筑服务*设备安装费,还是劳务*设备安装费?
老师您好,乙公司为甲公司提供厨师服务、帮厨服务、保洁服务、清理化粪池服务,乙方给开发票时,这四项分别开,另外企业管理服务费单开,请问专票这几项哪个可以抵扣呢
我们请别人设计AB胶容器3D建模设计图,对方给我们3D打印3套,设备图一份,我们得做什么费用,对方的开票大类和名称是什么?
老师,请问,多出来的进项税额可以结转到应交增值税-转出未交增值税吗?
老师,摊销额是不是错了,每年年末付500,怎么摊销额第一年和第二年都是减去300不是500?即使按教案摊销,第一年和第二年摊销额总计116.28+90.03=206.31。未实现融资收益300,怎么没有摊销完毕,按道理2年应该摊销完毕,归零。到底哪里错了?
利息收入属于什么科目
突然收到深圳市计算机系统有限公司打款
老师您好,公司向其他公司支付了技术开发费用,钱已经付出去了,但是还没有收到发票,怎么样做会计分录
老师,我们做专项审计。实际1500万,做3000万报告。我是会计给他们提供资料,审计公司出报告是无二维码的。如果有事?我担责任吗?我只是提供基础资料。
已经交过经营所得,又冲红了,费用会在下一季度抵减吗?
工商年报,纳税总额,2024实际缴纳企业所得税1000,收到了2023年退回的企业所得税,工商填报是填1000还是500
请问公司销售使用过的固定资产,按理需要填报增值税申报表附表一申报纳税,但是实际做账的时候是计入营业外收入或者营业外支出,那么这样增值税申报表上收入和账上营业收入口径不一致了,这种咋个处理呢?