运输费可以并入货物,但不能开服务费呀

我们公司是做货物运输服务的 现在我们客户委托我们运一批货 然后我们又找了一家运输公司把货运输出去 另一家运输公司公司给我们开了货物代理发票 我们也给客户开了发票 我想问 我们怎么确认发生的成本 应该怎么写会计分录呢
老师好,请问下我们帮客户安排海运出口,货代开给我们的发票名称是“经济代理服务*国际货物运输代理服务费”备注写海运费,我现在要开给客户的话可以写“经济代理服务*国际货物运输代理服务费-出口海运费”这样开可以吗?
跟供应商买了一批货物还收了我们运费 她们开票给我们的时候在发票上把运费单独开成现代服务*服务费 这样可以吗
老师,我们公司卖肥料的,会走铁运,之前是供应商把运费含在货物里开票,然后我们也含货物里给顾客开票,现在有一个上游厂家不能这样开,把货运做货物开,然后运费由铁路部门开给我们,这样可以不,
老师您好,我公司是小规模企业,现在出租了公司仓库,开发票是开仓储服务还是租赁?还有,对方公司要让我们开电费,卫生费,我们可以给他开吗?如果可以开,是企业服务里面吗?还有对方公司在把货物转运到租我们仓库的时候,出现了 运输费 这个费用也要我们出吗?能开发票吗?
老师您好!请教个问题,无形资产摊销 摊销完成后出现贷方(入账价值的余额)入账金额9万,累计摊销贷方9万。这个应该是正确的吧?
表格如下所示,期初库存+本期发货-期末库存=本期流向,期末库存=门店库存+总部库存。1.当期末库存数量没有数据时则本期流向为0;当期末库存为0时,则本期流向计算满足上面条件。该怎么设置公式呢?
请问电子发票会计做账需要打印出来吗?
这个预收款不足可以倒挂吗?还是需要应收账款
老师,预收款有余额,应付款年初没有余额,应收账款4-8月才有陆续进余额,我在2月分做了笔分录,借:预收账款-1千万,贷预收账款1千万,当期应收科目为负数,到8月才平,这样处理有没有风险?
老师,2018年前好几个客户有预收款一直挂在系统上,可能是之前系统操作有问题没确认收入,现在应该怎样把那些预收款做账做掉(不需要发货给客户)
老师你好,请问这个民非公司支付的专家评估费分录怎么做?分别付了两个专家税前2500(实发2160)另一个税前1000(实发)960元,银行支付
收到无偿划拨的已经折旧完的固定资产怎么做账
老师,企业所得税汇算清缴后,实际的税费跟之前计提的有差异,账务处理怎么做?
预算会计科目财政拨款结转有余额,是没有花完的,设置科目的时候,会计软件里头科目类型只有资产,负债,净资产,收入,支出,选择哪个类型,余额方向符合逻辑
那另外开成运输费呢
开运输费,,一般纳税人 是9个点