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现在做的这套算是我代账的,一开始根据他们在财务系统里做的单据做的账,报的税,发票没要,后来才发现,11月进的货,已经卖出去了,然后销售开的票是11月的,进货在12月才开回来,可是在11月已经结转成本收入了,那这张进货的票能直接附在11月凭证里吗?或者说要做暂估入库,再冲销,按发票再做,我从网上查到过一位会计学堂老师给的回复,要把成本也冲销,是这样吗?感觉好繁琐

2021-12-07 20:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-12-07 20:50

同学您好,是11月份暂估,然后12月初红冲暂估,来发票了根据发票入账,和原来结转的成本有差异的话,就调整差额就可以

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快账用户5480 追问 2021-12-07 21:12

成本没有差异

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快账用户5480 追问 2021-12-07 21:14

暂估时候需要用专门的暂估科目嘛?还是跟正常的库存商品应付账款一样

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齐红老师 解答 2021-12-07 21:22

正常的库存商品科目,应付账款-暂估供应商

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同学您好,是11月份暂估,然后12月初红冲暂估,来发票了根据发票入账,和原来结转的成本有差异的话,就调整差额就可以
2021-12-07
同学你好 1.不对,暂估的时候只暂估库存,进项不暂估 进项是正数还可以抵扣的 2.成本不能是负数,没收到的部分还是继续暂估
2021-04-14
同学你好 那你开票不交税的吗
2020-09-17
是没有做吗,补上,借应收 贷主营业务收入 应交增值税,发出商品吧?直接补后面就可以,这个认证针对是一般纳税人,不是小规模
2020-09-17
您好,内帐的初始余额是根据什么来的呢?
2021-02-25
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