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老师您 好,请教一下,我们公司买给客户有产品,因有来料不良,客户要求要扣来料不良款,我的产品销售价是1万元,扣来料不良款2千元,现在我要开票给客户。我要怎么开发票比较好呢,账务处理要怎么处理呢

2021-12-08 09:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-08 09:24

你可以直接按照8000来给他开发票的。

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快账用户4971 追问 2021-12-08 09:27

那我开发票是,先开一行1万,在开一行折扣2千,加起来发票金额就是8千,可以吗

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齐红老师 解答 2021-12-08 09:28

可以的,可以这么做的。

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快账用户4971 追问 2021-12-08 09:38

那我入账,怎么入呢

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快账用户4971 追问 2021-12-08 09:38

折扣的这个,要挂什么科目 比较好

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齐红老师 解答 2021-12-08 09:40

按照8000来做收入就可以的。

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快账用户4971 追问 2021-12-08 09:44

我们是在ERP系统里面做账的,系统确认收入是1万,对应的2千,我要做一笔分录冲账,不知道要挂什么科目好

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齐红老师 解答 2021-12-08 09:47

好借应收账款贷主营业务收入应交税费借应收账款付出贷主营业务收入负数、应交税费负数。

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你可以直接按照8000来给他开发票的。
2021-12-08
同学你好 这个让他们给你开发票吧 要不你开发票就只能开五千
2023-12-26
你好,这个是专票吗,专票你可以要求客户那边认证之后开2000红字信息表给你,你根据这个开红字发票给对方2联可以
2021-03-26
你好,对应部分冲减主营业务收入。
2022-05-13
那你这种情况的话就只能协商了,就和a这边协商。正常情况对于a是谁支付,就开局给谁票据
2021-10-24
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