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老师您好,我公司10月给4个人汇过节费,其中有一人是本公司人员,其他三人不是,那么这个个税如何申报?我上个月未申报,这个月想给补上

2021-12-08 09:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-08 09:53

你好,是你单位职工的,合并到工资不是你单位职工的,做到招待费,严格来说应该在偶然所得里面申报。

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快账用户5872 追问 2021-12-08 09:55

招待带需要有发票,不然年底需要调增啊

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快账用户5872 追问 2021-12-08 09:55

我就想着报个个税就不需要发票了

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齐红老师 解答 2021-12-08 09:56

现今招待费不需要有发票的。

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齐红老师 解答 2021-12-08 09:56

转账记录就可以 银行回单就可以的。

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齐红老师 解答 2021-12-08 09:56

抵扣企业所得税和申报了个税没有关系的。把你们买的月饼送给个人,这个有发票吧,你还得一样给他申报个税。

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快账用户5872 追问 2021-12-08 09:56

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2021-12-08 09:57

不用客气工作愉快。

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相关问题讨论
你好,是你单位职工的,合并到工资不是你单位职工的,做到招待费,严格来说应该在偶然所得里面申报。
2021-12-08
你好,开申报还是申报的只是免征了。
2022-10-19
你好,一次申报就可以的,这个月申报的是截止到上一个月已经发下去的。
2022-06-20
你好; 你去看看年收入合计是好多 ; 是否补税金额超过了 400 
2023-06-12
嗯嗯,没跨年是可以的
2023-01-12
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