你好,正在计算中,请稍后
第五小题的会计分录,请老师帮我解答下,谢谢!
麻烦老师解答下第三,第四问,谢谢
老师 请解答一下第三问的会计分录,谢谢
麻烦老师帮忙解答一下第二和第三小问,需要详细的解答过程,谢谢老师
为什么第三题要做两个分录,请老师解答一下,谢谢。
发出商品的科目如何运用,中级教材里有这节是吧。我刚才没找到
老板娘想报销9月费用,大概9000,但老板娘不是公司员工,没有做工资表,想揍我的账报销,会计,直接公户转我账户,转账不成功,退回,怎么回事
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
你好.第三问会计分录为 借:所得税费用500 递延所得税资产45贷:应交税费-应交所得税545
你好.第三问会计分录为 借:所得税费用500 递延所得税资产45 贷:应交税费-应交所得税545
老师,所得税费用500是怎么得出来的
你好.所得税费用计算为(2400%2B400-1000%2B200)*25%=500