你是查账征税的就可以的,企业所得税是根据利润缴纳的,你的收入减去成本减去费用,这个不就是。
老师您好!我公司是一般纳税人,现收到对方开具的简易计税工程服务费专票(由于是老项目,对方开具了简易计税专票),我公司这个建筑工程是由对方包工包料负责修建的,应该不属于简易项目吧?,我可以抵扣增值税吗?请老师指教!谢谢!
老师您好 我家是建筑企业 请问简易计税项目 劳务分包可以抵减收入 单项地热分包消防分包可以抵减收入吗 发票开的是建筑工程 也有备注工程名称地址
老师您好 我公司简易征收老项目按3%交增值税 分包开发票可以抵减所得税收入吗 税目是建筑服务 什么文件
老师,您好请问建筑施工企业简易计税项目收到的劳务分包发票是普票,增值税也是记到借方应交税费~简易计税吗?
你好老师,我们公司是一般纳税人建筑企业,现在有个项目符合简易征收,如果我们没有分包,自己干,增值税是直接按简易税率全交还是可以抵扣进项税额交
老师,我们这有个客户欠我们钱,他给钱的方式是让我们提供几个的身份证,银行卡,发给他,然后每个人给打1万元,他为啥这样做
老师,清问做小麦收购码单,如1962.5公斤,是保留2位数还是取整,如取整,9163公斤,账实齐是有偏差吗?
企业在外地做了项目,开了外管证,这个个税申报要怎么操作?还是要亲自去到项目所在地税局去开通个税?能不能网上异地办理?
属话题:#财务软件#收美元62066.95,扣手续费美元65.03.付美元8268.95用的是都是月初汇率7.2008,结汇是16000结汇汇率是7.17560,收美元,扣手续费,付美元,结汇,这些分录都做完了,就这个最后调汇的分录应该怎么做?老师给写一下蜡笔小新|提问时间:06/1916:56
齐红老师好,你的电话多少啊
企业购进农产品生产酒精,产出主产品酒精和副产品饲料。 饲料产品放弃免税政策后,饲料产品和酒精产品对应的玉米进项税额都可以在投入产出法下核定扣除进项税额,这样理解对吗? 那酒精类产品对应的进项税额核定扣除率按13%计算抵扣进项税,饲料产品对应的核定扣除率按9%计算抵扣进项税,这样理解对吗?
收购玉米生产酒精和饲料,实行投入产出法核定扣除进项税额。 那么我的饲料销售如果放弃免税政策,是不是饲料对应的进项税额就可以在投入产出法中进行核定扣除了?核定扣除率是13%,而我饲料销售税率是9%,这样我就会产生4%的倒挂税率差,可以大大降低我的增值税税负。我这样理解是否正确?有没有哪个地方是理解错误的?请老师详细说明下
3.A公司为增值税一般纳税人。A公司2×22年9月1日自行建造一座厂房,购入工程物资价款为 500万元,增值税进项税额为65万元,已全部领用;领用生产用原材料成本200万元,对应的原 购入时增值税进项税额为 26万元;领用自产产品成本25万元,计税价格为30万元,增值税税率 为13%;支付其他必要支出95万元。2×23年9月16日该厂房完工并投入使用,预计使用年限为 5年,预计净残值为40万元。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该厂房2x24年应提折 旧额为()万元。 入账价值=820我知道,折旧额应该第一个算一年第二部分是1/4年吧=820*2/5+(820-820*2/5)*2/5*1/4=377.2吧,麻烦老师帮忙看下哪里有问题
有这样一个问题,资产负债表里边应交税费金额与增值税申报表不一致是什么原因呢? 分录我是这样做的,进货借 库存商品50 进项税额-待认证 6.5 贷 应付账款 56.5 销售 借 应收账款 67.8 贷 主营业务收入 60 销项税额 7.8 我的增值税申报表,里边应交税额是7.8 但是我的资产负债表应交税费是1.3
为什么有些业务员同一批货同一个客户,分单申报
分包不是可以抵减收入做为所得税收入吗
你好,企业所得税收入等于收入减去成本,你做账的时候,按照全部的收入来做账。
总包100,分包80,你确认收入按照100来做,别人给你开的80可以做成本来抵扣你的企业所得税。
不是按照20来做收入的。
老师我这个项目是简易征收的
我知道你收入也不是差额之后的 按照100来做,收入申报增值税的时候,你填写附表三,扣除了80 帐上做收入还是按照100来做。
贷-6001 贷-2221 贷1002 账这么记对吗
分包发票这么记账
借主营业务成本应交税费应交增值税 贷银行存款。
老师 这不是冲收入吗 所得税计算时不是按差额吗
你好,他为什么要冲收入啊?你能解释一下吗?
什么原理需要冲收入?