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老师你好,补交的社保怎么做凭证啊

2021-12-08 15:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-12-08 15:13

你好  和正常交的分录 一样 

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你好  和正常交的分录 一样 
2021-12-08
借:应付职工薪酬-社保 其他应付款-代扣代缴社保 贷:银行存款
2023-12-28
按社保种类和公司个人部分设置明细 比如:工资6000,单位部分社保1000、个人部分社保自行承担500,个税15。 1.按考勤或产量统计表计提工资6000 借:管理费用/制造费用/销售费用/生产成本-工资 6000 贷:应付职工薪酬-工资6000 2.计提公司部分社保和公积金 借:管理费用-社保费-各项社保,公积金1000 贷:应付职工薪酬——各项社保,公积金(企业部分)1000 3.发放工资月份扣社保和个税 借:应付职工薪酬——工资 6000 贷:其他应付款—各项社保,公积金(个人部分)500      应交税费——应交个人所得税15 库存现金/银行存款5485 4申报月份做杜保 借:应付职工薪酬——各项社保,公积金(企业部分)1000       其他应付款—社保,公积金(个人部分)500 贷:库存现金/银行存款1500 5上交个人所得税,申报工资收入6000,专项扣除填个人社保500 借:应交税费——应交个人所得税15 贷:银行存款15
2024-12-02
计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
2022-11-02
你好, 补缴社保做分录应当按照管理费用和应付职工薪酬作为分录。 单位承担的;借:管理费用 贷:应付职工薪酬--保险个人承担的(从工资里扣的);借:应付职工薪酬-工资,贷:其他应收款(应收职工款项)结算时;借:应付职工薪酬--保险,其他应收款(应收职工款项) 贷:银行存款。
2022-04-19
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