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老师 差额征税的发票怎么记帐? 如何计算收入等 成本等

2021-12-08 15:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-08 15:57

同学你好 是什么业务的差额纳税

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齐红老师 解答 2021-12-08 15:57

同学你好 (1)全额确认收入与销项税额 借:银行存款       贷:主营业务收入              应交税费———应交增值税(销项税额)   (2)确认可扣减的成本费用及“销项税额抵减” 借:主营业务成本       应交税费———应交增值税(销项税额抵减)       贷:银行存款 (3)月底结转未交增值税 借:应交税费———应交增值税(转出未交增值税)        贷:应交税费———未交增值税

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快账用户9352 追问 2021-12-08 16:01

就比如这个业务 我们是卖方 我们怎么做收入 怎么做成本 麻烦详细写出分录来 谢谢您

就比如这个业务 我们是卖方 我们怎么做收入 怎么做成本 麻烦详细写出分录来 谢谢您
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齐红老师 解答 2021-12-08 16:06

同学你好 就是上面的分录

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快账用户9352 追问 2021-12-08 16:07

真的无语了。。。

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快账用户9352 追问 2021-12-08 16:09

老师 您也太负责任了。。。回复的天衣无缝

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齐红老师 解答 2021-12-08 16:14

(1)全额确认收入与销项税额 借:银行存款        贷:主营业务收入               应交税费———应交增值税(销项税额)   (2)确认可扣减的成本费用及“销项税额抵减” 借:主营业务成本       应交税费———应交增值税(销项税额抵减)        贷:银行存款  (3)月底结转未交增值税 借:应交税费———应交增值税(转出未交增值税)         贷:应交税费———未交增值税 这个就是差额纳税的分录哦 你代入数字就行了

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同学你好 是什么业务的差额纳税
2021-12-08
你好差额冲的是成本。收入是不变的,填写增值税表的时候把差额扣除,那填上收入不变,这样就起到差额计税的申报了税款也不会多交。
2024-04-15
您好!成本是一样的,只是税金是差额征税哦
2021-10-23
你好,这个主营业务成本是8万/1.01, 借主营业务成本 应交税费,应交增值税8万/1.01乘以1% 贷应付账款8万。
2023-10-13
对的,你们交增值税的时候按照差额,但是所得税的时候你们利润表和企业所得税里面的收入成本还是你账上的。
2021-07-25
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