借:银行存款 营业外支出 贷:应收账款

老师好!应收余额51元,客户不给了,如何做会计分录?麻烦老师指导
老师好!宇青加工模板,应收对方加工费505.26元。实收505元,0.26元如何做会计分录 ,才能结平余额,麻烦老师指导
老师好!应付账款余额0.07元,多付客户,如何做会计分录调平账,麻烦老师指导
老师好!应收客户1514元,实收1500元,少收14元,如何做会计分录,将余额冲平,麻烦老师指导
老师好!应收账款客户少给0.72元,客户不给了,如何做会计分录,将余额结平,麻烦老师指导。
老师已经21年抵扣记账的发票,因为开票不合规现在被要求先开红字发票重新开了,怎么处理记账
老师 麻烦问一下运输企业购进1万元的二手半挂车折旧年限应该按几年合适
你好,我是工程公司,买了一台电动车方便去工地,可以抵扣增值税吗?放在什么科目
老师,你好,本公司要开设一个有本公司控股的企业,可以在同一个地址吗?
请问老师,录用退伍军人减免增值税,附加税可以减免吗?
老师,我单位租的员工宿舍,付的物业费入什么科目 我房租入福利费啦
老师,餐饮公司小规模,偶尔收到专票,可以吗 有什么影响吗
给对方转账,我方违约无法要到发票,怎么进行账务处理
老师,有合作医疗的农民工可以不给他们交社保吗,直接增加到个税中,不在社保局增员?
11月份一次性发放了退休返聘人员9-11月三个月的工资,入账一次性都入到11月吧?