你好 账上做了进项的吗 借应付帐款 贷库存商品 应交税费应交增值税进项

老师 :想向你请教下11月份时有一份进项发票认证后没收到发票,客户那边说要作废,就在11月份时在申报作进项转出了,今年1月份又开了红字发票,现在需怎么做呢?
老师好!我刚刚年底结转了,但是发现一个错误,想反结账,但是提示年初不能反结账,要到年底结转备份里面才能反,我打开2020年的不小心反结转了两次,现在12月份的过不了账,提示本会计期间没有要过账的凭证,请问我该怎么操作才能过12月份的账?
我想问一下,9月的账我结转了,但是发现有比钱没有录进去,反结账之后应该怎么操作?新入的凭证在所属期在10月份。
11月份结账了不能反结账了,但是认证进项的时候,发现有张发票作废了,在12月怎么操作下
老师,我现在已经认证过了10月的进项发票,可是也签字了,现在要作废,再认证几张,怎么操作
港杂费用,小规模的是开1%,还有其他税率吗
请问一下,就是开会的时候他们扫码交费,但是没有扫打相应的发票,有些人扫码打发票,有些人没有扫码开发票那么现在没有发票的情况,有收款记录,那这个是怎么来做账的?怎么来进行财务处理?
建筑工程的保险费可以抵扣吗
同一法人名下的两家公司 A公司向B公司借款10万 借款时间4年 这种签合同一定要有利息吗 年利率可以填0吗
老师,我们一笔款9月份付的,10月份到的票,我9月份可以直接把这笔款记费用吗,还是要先挂往来,等票到了再转到费用?
老师现在有个税务问题,起因:23年被查到没有按照相关税率开票,收到了9运费发票,让我们给客户开票也要开一部分9的(我们是一般纳税人货代报关公司)。1.我现在已经把23年收到的确认的9的成本票整理好了,并且把每个月9的成本票占当月总成本占比计算出来了;23年相应的电子税务局开票数据也整理好了。2.按照开票数据计算了一个9票成本占比的应开9的发票金额,这样的话我还需要去准备哪些数据去大厅更正申报呢
老师,退役军人减征额怎么做账?
出口企业 产品出口 开的是普票 不能退税 发票要怎么用
你好请问一下这个单价是怎么计算出来的
我们企业今年4月成立的,那么残疾人就业保障金是今天开始报还是明年11月开始报
账上做了进项,是个成本票,对方12月会重新开过来
之前完整的分录怎么做的
借:合同履约成本 应交交税费~进项税 贷:银行存款
借应付帐款 贷合同履约成本 应交税费应交增值税进项