你好,这个分录是正确的,付款的时候,一次摊销了

请教老师,公司做医学检验检测的(取得收入时收取技术咨询服务费),现收到财政局给的科技研发项目经费,收到时借银行存款,贷专项应付款;购买材料借原材料贷银行存款;【领用时借主营业务成本贷原材料;因为现在没有产生收入,所以月末是借研发支出,贷主营业务成本,同时结转管理费用-研发费用,贷研发支出-费用化支出;还是直接在领用时借研发支出-费用化,贷原材料呢,然后月末再结转到管理费用?】支付费用借研发支出贷银行存款,月末结转管理费用;那么专项应付款科目什么时候结转,发生当期转还是年末或结题时一次性转
7月开的红字发票,分录已红冲,借主营业务成本,贷库存商品。那原材料库存表怎么处理,6月出库的产品库存没有,是暂估的,那7月份的库存怎么处理?这张红色字体就是原材料库存表,7月份直接这样红冲吗?
医院业务:卫生材料没有入库就直接支出,然后材料支出的时候就借业务活动费5066(红色),贷银行存款。这个分录有错吗怎么理解
我想问一下,我们总公司从分公司调回一些材料,有一些是直接销售出去,有一些是自用,但无法分清那些是自用,那些是直接销售出去,我意思是我全部入到库存商品,如果直接销售的话,我就直接出库存商品,月底我就借主营业务成本,贷库存商品,如果是生产自用的,月底的时候,根据车间实际领用材料数,例如,领了15万材料,那么我就从库存商品转回原材料15万,原材料加人工加制费等于生产成本,我通过售价来分摊每个产品的销售成本,这样做行吗
老师好。请问我上个月有张发票做错了,是这样的,我直接把这张发票以现金支付了。但是其实在下个月的时候是走银行付款的。我的分录是:借:主营业务成本,贷:库存现金,然后这个月是银行付款的,我就调整了,借:库存现金,贷:银行,然后银行回单的分录是:借:应付账款,贷:银行。但是做完了以后我的科目余额表借方有余额怎么回事儿呀。
发票申请调额,是含税金额还是不含税金额
行政事业单位在10月已收到职工妇女保险发票并支付费用,在11月被对方告知之前的发票已作废,并重开。怎么做账务处理
老师,目前只有序时账和申报表,现在发现序时账的租赁金额比申报的印花税要少,要怎么找到差额呢,谢谢
老师,比如我们用的是聚水潭系统。新增商品的sku编码是一般怎么设置的确保编码唯一?这个sku编码跟平台核对数量或者金额时怎样能匹配上?
您好,10月个税已经申报,税款也交了,现在可以更正申报吗?没有退税,不影响税款,只是增加了几个人。
收据重复写给甲方会不会有税务或者法律上的问题
我司为建筑公司,24年个税申报40万,其中包含工人班组工资,所得税汇算工资薪金60万。其中包含分公司工资,问题:1、申报残保金按照总公司账列应付职工薪酬为依据?2、以个税申报为依据,但剔除分公司工资薪金金额?3、以所得税汇算为准,剔除分公司金额?
#提问#老师 房地产开发公司可以购买构造泵吗?可以的话走什么科目?
您好,老师!你像我们这些对公打款的业务在付款之前我们要求对方单位把这个发票开出来之后再付款,这样子要求过分吗?还有些是像维保换件的,他们这些工作已经先完成了就等着结款了,然后我们财务现在要求他把发票必须先开出来,再跟他们打款这样要求合理吗?
老师,报销电动三轮车换电池费用,需要什么手续吗?需不需要挂在公司名下,
借方红字什么意思
借方红字,贷方不是?那不平呀
借业务活动费5066(红字),贷银行存款
这个分录是不平衡的,是错的