你好 ; 借应付账款 ; 进项税 贷银行存款 ; 这个发票是专票的话
老师,我们同一个设备当时入账分成了两个固定资产入账,现在合并的话分录要怎么做
老师,,公司法人社保迁到别的公司了,这个法人在本公司可以不做工资了吗?
给车保险,发票金额4200,备注栏车船税420,银行存款实付金额4620,做账分录怎么写
你好,老师,出口退税企业,7月报关两票,7月原材料票只到一部分,8月申报退税申报一票,成本核算时只核算申报退税这一票成本,是这样吗。
老师:公司报销费用,款已银行支付,发票没有,我应该挂哪个会计科目好?
老师,请问增值税发票抵扣勾选完,是这个月进行统计确认,还是下个月报税前进行统计确认?
老师,每个月的增值税交多少啊,老师的企业按什么算的 增值税税负率吗?
什么样的借款合同需要计提印花税
老师 问下 我们的供应商出差去现场给机器人补漆的差旅费 我们可以直接打给他吗
请问个人借给公司的钱,没有利息,签了协议,这个要交印花税吗
那剩下发票不体现吗 就是他开具的是10万发票 现在只付3万
那我可以计入在建工程吗
你好 ; 剩下的 等着你设备到了 在处理分录 。 你们要安装的话 :先支付 ;借应付账款 进项税贷银行存款 ; 安装 借在建工程 贷 应付账款 ; 支付尾款 借应付账款贷银行存款
那我报销单填全额 还是30%呢?
你好 ; 写你的30万 。 只是对方先全额开票给你
我们剩下的是验收合格之后再付 可以直接借 固定资产 贷预付 银行存款吗?
你好; 是嘚。 到时验收后 就要计入固定资产去 。