您好,这个可以去税务局修改申报表

小规模升为一般纳税人当月开票有抵扣但是申报时增值税报表还是小规模纳税申报表,我这个怎么办
老师,上个月小规模变一般纳税人,我现在要申报小规模增值税纳税申报表才可以申报一般纳税人增值税,7月份开了一张专票,8月红冲了,只开了一张,现在什么小规模增值税申报表是零申报吗?税款所属期7月1到31
我小规模纳税人7月份开过一张票,申报表的时候没有报?还是做成了零申报,我有啥补救办法吗?
你好,想问一下,公司是小规模纳税人,税率一直是1%,但是一月份开票有两张开成了3%的税率,现在季度申报,要多交3000的税,请问这种情况 还有什么补救办法吗?
老师 我8月份有三张发票开错了忘记开红字了,我现在10月份的还没申报,还能补开红字发票吗?小规模纳税人,季报的
法定盈余公积可以不提吗
员工发生意外,11月公司银行出了他赔偿金20万,做了管理费用-职工工资切报一次性补偿金个个税。那么12月收到保险公司赔偿38823.49元要怎么做分录
公司是做抖音直播的,主要成本是员工直播工资,员工的工资计提的时候可以计入主营业务成本科目吗
老师麻烦问一下,就是上季度计提的利润表的所得税费用比实际缴纳的少了一毛,这个要怎么调整
老师,25.年4季度开票超过30万,这个季度先缴纳了,是吗?然后我一季度作废了几张发票,低于30万了,是不是可以,二季度申报,可以退税?
老师你好,两个公司都给员工报了工资,这个还有办法补救吗除了缴税
老师还问一个问题,合作社自己销售草块免增值税和企业所得税吗
老师,供电公司给我们开电费发票,我们代收商铺电费,税务局说不能不符合代收代付,要求我们将代收的电费按13%缴纳增值税,我目前做账感觉有问题,你帮忙看看,多列支成本怎么办 缴纳电费 借:其他业务成本11300 贷:银行存款 11300 确认收入 借:其他应收款—商铺11300 贷:其他业务收入11300 收到商铺电费 借:银行存款11300 贷:其他应收款11300 计提增值税 借:其他业务收入-1300 贷:应交税费—应交增值税1300 缴纳增值税 借:应交税费1300 贷:银行存款
实际支付给职工的应付职工薪酬,是否包含1月份发放的24年12月工资
对公账户支付了货款,但是对方一直开不了发票给我公司,一直挂在预付账款
能不能等汇算清缴时候再补?
建议你还是去修改申报表