借其他应付款贷,主营业务收入、应交税费。

公司挂了老板的其他应收,其他应付往来,这两个怎么抵消?分录怎么做?
老师,前期挂了往来,做了其他应付款,现在确认收入,分录怎么写
2020年度做的借:银行存款9010 贷:其他应收款-装修押金9000 贷:其他应付款个人往来10 ,写在一起了,我现在需要把其他应付款部分调整营业外收入,分录该怎么写
发现几年前一笔往来做错了,会计分录写了其他应付款甲,但是收款人是乙。现在调整分录后面需要什么附件吗?
出库不确认收入,要开票或收款了才确认收入,但是出库就要应收账款挂往来,咋个做分录,本月不想上税怎么来体现呢
老师 对方开过来一个道闸5450 这个合理吗。 可以费用化吗 对我们公司有没有影响
收不回来的应收账款计入营业外支出,汇算清缴的时候纳税调增,请问在哪里调增?
老师,请问一下咖啡店门店美团上销售的收入怎么确认,是按实际打款的金额确认吗?
我们要办个个体户。开劳务费的个体户 合同签订280来万 税务局能给核定多少额度大概
老师,我2020年的一张打印机专票没抵扣进项,今年还可以抵扣吗,做账要怎么做的
老师,这个月报税截止多会
老板和其他公司合作 分红这种怎么出账 公司对公司不行把
董老师可以问个问题吗?
老师,按照现在的优惠政策,一个月开5000的票,需要交多少税啊,所得和增值税,没有成本票我做工资进去,不交社保现在能行吗,做的法人的工资
想报销考试报名费,没有开发票,用加油票怎么处理
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。