借其他应付款贷,主营业务收入、应交税费。

公司挂了老板的其他应收,其他应付往来,这两个怎么抵消?分录怎么做?
老师,前期挂了往来,做了其他应付款,现在确认收入,分录怎么写
2020年度做的借:银行存款9010 贷:其他应收款-装修押金9000 贷:其他应付款个人往来10 ,写在一起了,我现在需要把其他应付款部分调整营业外收入,分录该怎么写
发现几年前一笔往来做错了,会计分录写了其他应付款甲,但是收款人是乙。现在调整分录后面需要什么附件吗?
出库不确认收入,要开票或收款了才确认收入,但是出库就要应收账款挂往来,咋个做分录,本月不想上税怎么来体现呢
全年一次性奖金就只能使用一次吗?
请问老师,生产型出口企业税负率为0,出口收入大于内销,当月销项税金是3万,进项税金是8万,免抵退税是5万,增值税申报主表进项留抵税额是5万,免抵退税汇总表中:免抵退税额合计5万,期末留抵5万,应退税额也是5万,免抵税额是0,这种情况下,税负率为0是吗?
当年有本年利润,也已经做账结转了,但结转完本年利润之后又计入了成本,相当于本年利润结转多了,现在要把结转多的那部分调回来,是计入本年利润结转科目的借方负数,还是贷方正数?
老师,代理记账公司,在税务报道的时候,会计核算方法中的成本核算方法选哪种比较好
老师,你好,麻烦咨询一下二手车卖了,是抵扣过的,累计折旧的残值的账务处理
想咨询下,如果把24年的账进行反结账,修改凭证,25年的期初是不是就和24年年末不一致了?期初我记得是不是改不了?
支付阿里巴巴直通车充值运营费30000会计分录怎么做
请问流动资本是填流动资产的这个数据吗?
开工红包的具体做账分录如何操作。小面额现金支付的
开工红包的做账分录如何操作。小面额现金支付的
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。