你好,销售折让发生在确认销售收入前,直接按扣除销售折让后的金额确认。 借:银行存款等, 贷:主营业务收入(扣除折让后的净额)、 应交税费——应交增值税(销项税额)。

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    我是中间商,收到销售方给的销售折让,销售折让是红字负数发票,怎么做会计分录
销售折让怎么做会计分录?
发生销售折让会计分录该怎么做
发生销售折让和销售退回的会计分录?销售折让还是记到财务费用里面吗
发生销售折让时怎么做分录来着?
                应付账款借方余额长期挂账。后来发票也开不进来。如何平账
老师您好,当时9月的时候我问老板公司有做电商平台嘛,老板说没有,结果现在问老板说10月有做电商平台,而且仔细一问说9月27日入驻电商平台,9月27到30日有几千块钱收入,那这9月的数据还要申报嘛
老师用私卡报销,发工资也用私卡有什么风险
老师:这个真假的,核定征收
房产开票是13的税吗
前几年年汇算清缴时暂估没票的调增缴税了,账里暂估的这部分怎么做分录
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是将早餐用餐人数/2来核算,因为早餐10块,午餐20
小规模纳税人季度31万账怎么做?
请问一下,未开票收入,上个月做了三千元的未开票收入,为了凑需要缴纳的增值税,这个️申报增值税,认证的进项税额和销项税额正好,缴纳几元钱的销项税,就没有把上个月未开票收入低这个月开票金额,上个月的未开票收入我可以下个月低开票金额吗?
董孝彬老师在问个问题
那如果确认收入了怎么处理
借:银行存款等, 贷:主营业务收入(扣除折让后的净额)、 应交税费——应交增值税(销项税额)。 就是这个分录的
主营业务收入(扣除折让后的净额)、
那还能退税?
你好,不能退税的了
那税额和收入就和税务申报表对不上了不是
这个不影响你申报纳税
那按照那样做分录 主营业务收入不是减少了吗
主营业务收入贷方,,增加的
发生折让是钱退回给对方
主营业务收入(扣除折让后的净额)、