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你好 老师 这个框框内还要填写么 上个月开了1.9万 (含税)这个是系统自动带过来的 这个本期发生什么的还需要填么

2021-12-09 17:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-09 17:06

你好 现在在操作什么呢 

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快账用户3899 追问 2021-12-09 17:07

申报整增值税

申报整增值税
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齐红老师 解答 2021-12-09 17:08

你们是差额纳税的吗 要不是是不用填写的 

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快账用户3899 追问 2021-12-09 17:34

不是差额纳税 环保企业 提供服务的 不知道这个是干嘛的

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齐红老师 解答 2021-12-09 17:52

只有金融商品转让才填写的。

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快账用户3899 追问 2021-12-09 17:53

好的 谢谢老师 怕弄错了

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齐红老师 解答 2021-12-09 18:12

 你好同学: 不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!

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2021-12-09
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
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你好,只要开了服务类的发票,第一列必须填写,如果你是差额交税的,填写后面的扣除本期发生额和实际抵扣金额 只需要填写第一列加税合计的收入就可以的。
2022-10-22
4季度开具专用发票,不含税金额*3%=税额。
2023-01-10
选择不了了 没有这个减免性质了 之前是这一个 你可以问下你税务局还能安1%的吧 前几天问了税务局要求安3%交
2022-07-13
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