是的,你理解的正确,同学,也是这样做分录
公司成立到现在都是支出没有收入,因为筹备的项目比较大型,所以支出的差旅费和招待费等管理费用很多,在没有收入的情况下,我只做一套账(把有票的有来源的有白条的支出全部做进去)就可以了吧?因为股东也没有认缴,现在公司支出的钱都是每个月用到了老板娘和老板才以借款名义转入对公账户去支出的,那比如老板们不转入对公,而是直接以个人现金垫支的费用可不可以直接这样做: 借:管理费用-业务招待费 贷:其他应付款-XXX(股东)
老师你好,我们老板垫钱给员工买办公电脑,是不是这样做分录: 借管理费用-办公费4000,进项税额520,贷其他应付款-xxx 4520。因为进项税可以抵扣的,所以实际的支出只有4000,对吗?谢谢!
老师,我们公司员工自己买的笔记本电脑入职满一年后是可以报销的, 1、购入时:借 固定资产 4000 应交税费-进项税 520 贷:其他应付款-职员 4520 2、每期折旧:借 管理费用 300 贷 累计折旧 300 3、没满一年就离职了 电脑也不报销了,做固定资产清理 借:固定资产清理 3700 累计折旧300 贷:固定资产4000 我想请教老师的问题是接下来怎么冲其他应付款啊,是这样做吗:借 其他应付款 4520 贷:固定资产清理3700 营业外收入820 烦请老师帮忙解答,总觉得贷营业外收入怪怪的。谢谢老师
单纯的出口企业,收到增值税专用发票,借:主营业务成本/管理费用 应交税费-待抵扣进项税额 贷:应付账款。 等勾选认证以后,借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应交税费-待抵扣进项税额 因为销项为0所以进项也不能抵扣,做进项税额转出 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 等收到进项税额的退税税款(费用类的进项税额会退吗?) 借:银行存款贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 请问老师,我做的分录对吗?不对或者更好的处理方法请告知,谢谢!不明白的地方:费用类的进项税额国家给退吗?如果不退的话是不是一直在借方的进项税额转出科目挂着?需要怎么处理?
老师好!6月份已抵扣已做账的进项发票,现在需要进项税额转出,我现在是不是做账的时候就把原先的分录冲红,重新做新的分录就可以还是电子税务局 进项认证那里 也需要做进项税额转出 进项税额转出的具体流程是什么样的, 这份发票之前做的是办公费,需要进项税转出,做福利费,分录借:管理费用--办公费,应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额,贷:应付账款 谢谢!
老师请问下,我给对方提供合同审核,他们回复:你们提供的机械和材料全是小企业开票金额免税范围内,现在税务局都在稽查,风险很大的???……这是啥意思?
老师,原材料统计表如何做才好,主要是要做明细核算,也就是买来原材料要分配到很多地方,
老师,社保增员是去大厅增还是自己在电子税务局增
老师,我们是一般纳税人,23-24年的未分配利润为负数,税务局让调整2024年的汇算清缴,补所得税和增值税五万,只调汇算清缴表的收入和费用可以吗?24年第四季度的所得税预缴表,印花税,增值税,财务报表用更正吗?
公司营业额600万,为什么银行只给我们贷款一百万,说我们没额度了,这个怎么可以贷到款?
老师,我们是建筑公司,我有个问题想问一下,就是我们的商混供应商提供的随车销货单据与结算不相符,我问了原因是因为项目收到销货单,月底结算时,讨价还价后有一些优惠,所以结算是根据优惠后的数量进行结算的,单价不变,就导致前面的差异,这种改怎么处理
我司客户有个公职人员,他说自己不能签合同,让别人代签的,但是钱是这个公职人员转过来的。我们开发票开哪个人的抬头?
老师,请问合同毛利盈利和亏损是记在哪一方
买酒开专票可以抵扣吗,还是开普票当费用?
专票+普票,没超30万,普票交税吗
谢谢老师!我还有一个问题,比如我们10月运费1万,11月份才拿到发票。那这个销售费用-运输费是记10月里还是11月里?按权责发生制要记10月,但是没有发票,我一直在纠结这个
什么时候拿到票什么时候入账
好的,谢谢
不客气,不麻烦的话,请对服务予以评价