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收到垫付的电费 给对方开出去专票 账务怎么做收入做成本

2021-12-09 18:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-09 18:47

您好,您是垫付为什么开发票?

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快账用户2332 追问 2021-12-09 18:51

我们是把钱交给了电局 电局把发票交给我们了

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齐红老师 解答 2021-12-09 18:55

您好,那您是代付,应当是给用电方开发票

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快账用户2332 追问 2021-12-09 18:56

代付 那收入成本怎么处理呢

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齐红老师 解答 2021-12-09 18:56

您好,没收入没成本,都是往来

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快账用户2332 追问 2021-12-09 18:58

如果要做收入成本呢

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齐红老师 解答 2021-12-09 19:02

您好,进项发票与销项发票内容相同

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快账用户2332 追问 2021-12-09 19:03

确认成本这块怎么做分录

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齐红老师 解答 2021-12-09 21:41

您好,借营业成本,应交税费应交增值税,贷银行存款

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您好,您是垫付为什么开发票?
2021-12-09
你好 可以冲前面的成本 
2021-01-09
你好,这个是代收代付的业务还是什么?
2022-02-17
你好 ; 如果你们代收代付 不赚取差价; 这样就 正常走分录是对的; 除非你 去勾选抵扣了还去赚取了差价 才会涉及收入和成本的处理的
2022-03-21
借银行存款,贷其他应付款 支付出去做相反的。
2023-09-25
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